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6、检验检测机构资质认定评审表,新版,共条,其中,否决项条,重点项条,序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织,检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,否决。
7、2023版29490,2023企业知识产权合规管理体系内审检查表受审核部门接待人审核组成员审核时间序号标准,文件,条款审核内容审核方式审核记录判定14,1理解企业及其环境企业应确定与其宗旨相关,并影响实现知识产权合规管理体系预期结果的能力的。
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10、检验试验过程内审检查表表单模71,r,全套体系审核检查表审核员涉及过程进货检验,不合格品控制,实验室管理审核B期被审区域接待人过程SP类型序号提问,输入,输出,资源,人员,方法,指标,条款号符合情况符不合符合改进审核发现和不符合事项的描述1。
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17、IS027001,2022版信息安全体系内部审核全套最新资料目录一,20,年度内部审核计划二,内部审核计划三,审核计划表U,内审首末次会议签到表五,内审检查表六,不符合项报告七,内部审核报告,有限公司20,年度内部审核计划审核日期,20,年。
18、内审检查表受审部门审核日期审核员判定审核记录审核标准,序号模块条款审核项目内容当前良好生产规范,食品是在适合食用的条件下生产的吗,食品是否在卫生条件下制备,包装或保存,从而不会被污物污染,或者不会对健康造成损害,设施和场地,在你的控制下,工。
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20、内审检查表受审核部门,管理层审核员,编号,日期,审核要点序号是否关键审核内容方法审核记录审核结果25,质量管理部门应独立行使物料,中间产品和成品的放行权,企业应严格执行物料放行制度,确保只有经放行的物料才能用于生产,成品放行前应确保检查相关。