财务管理制度汇编.docx
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1、财务管控规章制度规章汇编(试行)编制:日期:审批核准:日期:批准:日期:日期修订状态修订有关内容修订人审批核准批准人已修订主责中心/机构部门或科室文件执行日期20xx年月日重要备注对应机构对应权限人废止文件百悦集团财务管控规章制度规章汇编(试行)二OXX年月II一和集团财务管控思想和管控原则和定位3二和资金管控权限及货款支付相关流程的规定4三和费用报销规章制度规章10四和预算管控规章制度规章20五和货币资金管控准则26六和资金调拨作业标准及相关流程33七和备用金管控作业标准及相关流程35八和子责任公司财务管控程序37九和发票收据管控作业标准及相关流程41十和财务档案管控作业标准及相关流程46H
2、一和会计电算化管控细则51百悦集团子责任公司财务管控规章制度规章汇编(试行)为了规范财务管控行为,明确财务管控职责,加强财务管控和经济核算,有效控制成本费用支出,保障集团未来持续发展,特依据国家有关的企事业机构会计准则和财务规章制度规章,结合本集团的具体情况,制订集团各项财务管控规章制度规章。本规章制度规章适用于本集团的房地产类责任公司。同时集团还将根据本次项目进展和业务发展需要不断完善本规章制度规章,并就本规章制度规章未涵盖的单项业务出台相应的规定或管控办法。各区域责任公司可在本规章制度规章基础上,根据各责任公司的业务特点修订相应的财务管控规章制度规章,报集团审批并备案。一和集团财务管控思想
3、和管控原则和定位1和财务思想1.1 坚持稳健的财务政策,实行集团合理授权下的财务一体化管控,保持适度的负债比例和良好的资产结构,确保经营安全。1.2 财务工作结果是集团经营成果和经营风险的最终体现,因此我们应坚持财务管控与经营管控工作密切结合,贯穿经营管控工作全过程。以资金管控为中心和成本控制为基础和利润管控为导向,全面辅助集团经营决策,确保资产的保值增值及股东利益最大化。1.3 坚持财务面向未来,适度开展多种形式的资本运作,搭建优良的资金运行平台,支持集团产业发展,确保战略目标实现。2和财务管控原则2.1 实行集团财务垂直管控模式,统筹资金调配,对子责任公司资金统一管控。各子责任公司设置独立
4、的财务体系,实行独立核算,业务和有关员工由集团财务中心和各子责任公司双重管控和双向考察。各子责任公司在集团统一的财务政策指导下,统一资金运作和统一投资和统一财务管控和集中财务信息。集团财务中心协助基层财务机构,在责任公司的经营管控中更好地发挥参谋和服务和协调和控制和监督职能,确保为各子责任公司的经营活动提供专业支持。2.2 逐步在集团内部推行全面预算管控,以资金管控为导向,实行目标成本控制和责任成本,运用价值和风险分析工具,充分挖掘内部潜力,不断挖掘新的利润增长点。2. 3坚持审慎的财务原则,在控制合理负债比例和良好的资产结构前提下,确保财务资源与业务拓展相匹配,支持集团在相关领域的拓展,确保
5、经营安全。3和财务管控定位:会计核算和资金调控和财务监控和税务管控和财务价值管控。二和资金管控权限及货款支付相关流程的规定1和目的本管控文件旨在规范集团资金管控业务授权和货款支付结算的业务相关流程,以使集团内部各级管控有关员工在其职权范围内明确有关职责,根据既定的权限及有关职责执行各项资金管控和收货款支付业务。2和适用范围和依据2.1 本规定适用于本集团资金管控和货款支付结算的业务活动。2.2 本规章制度规章依据组织权责手册相关规定制定。3和管控权限3.1 银行账户管控权限3.1.1 银行账户的管控由集团总部财务中心统一规划和集中控制和分类管控。3.1.2 集团总部财务中心具体负责任集团银行账
6、户的开立和撤销及下属子责任公司银行账户的开立和撤销的规划和审批和检查工作。下属子责任公司财务机构部门或科室根据集团财务中心的安排,对本责任公司银行账户的使用情况按不同类别进行日常管控,并接受集团总部财务中心的统一调度和检查和考察。3.1.3 集团本部和下属子责任公司银行账户开立和撤销的审批权人为集团财务负责任人。3.2 对外融资管控权限3. 2.1每年末各子责任公司应及时上报下年度资金预算(包含融资计划),集团财务中心负责任统筹和平衡并形成集团责任公司年度贷借总额及筹资计划报告,上报总裁办公会审批核准和董事会批准。年中新上本次项目融资计划依前述程序专项报批。4. 2.2集团总部统一安排对外融资
7、工作,由集团财务中心指导和审批融资方案并跟踪管控。5. 2.3集团及下属子责任公司贷款合约及相应抵押合约和决议等均需经集团财务负责任人和法务负责任人和董事长审批,上述文件签署权人为各责任公司的法定代表人或委托代理人。3.3 担保抵押管控权限3.3.1所有对外担保业务由集团统一安排,经股东会批准后实施。下属子责任公司无权自行对外提供担保。3.3.2集团为控股子责任公司对外出具担保,可出具借款金额的全额担保;集团为参股子责任公司对外出具担保,原则上出具借款金额的担保比例不超过集团的参股比例;原则上不对系统外的责任公司提供担保。3.3.3集团财务中心是担保业务的办理机构。3.3.4集团对子责任公司按
8、上述原则出具担保,应由集团财务中心严格审查被担保机构的偿债能力和信用等级,由集团财务负责任人和董事长审批。对系统外的责任公司提供担保需经股东大会批准。3.3.5担保合约或抵押合约一经签发,不得擅自修改变更。保证期间,申请人和受益人因主合约发生变更需要修改担保合约或抵押合约的,应经股东会批准后实施。3.4内部资金融通管控权限3.4.1集团统一安排内部资金调剂,由集团财务中心负责任制订相应的作业准则。3.4.2内部资金的融通及调动审批权人为集团财务负责任人和董事长。3.5货款支付结算管控权限3.5.1对外货款支付结算按业务类和非业务类货款支付结算进行资金货款支付权限控制。3.5.2业务类货款支付和
9、非业务类货款支付管控权限按组织权责手册授权审批流程执行。3.5.3集团副总裁以上和集团直管责任公司和区域责任公司总经理(或负责任人)的日常费用(不含例行的工资性支出及限额内的交通和通讯费报销)均需报集团董事长审批。3.5.4备用金管控权限:定额备用金或专项现金借款单笔2万元以内的和非现金性质的机构部门或科室临时业务借款单笔款项5万元以内的,由集团直管责任公司总经理审批;定额备用金或专项现金借款单笔借款超过2万元和非现金性质机构部门或科室临时业务借款单笔款项超过5万元的,上报集团按组织权责手册规定的相应相关流程审批。4和货款支付相关流程4.1 非业务类货款支付(即日常经营管控费用报销)相关流程:
10、4.1.1 经办人填写费用报销单,金额超过1万元的填写大额货款支付审批表(应附包括但不限于合约和发票等附件);4.1.2 机构部门或科室经理和机构部门或科室主管副总审批(审查费用的真实性和必要性和合理性);4.1.3 财务有关员工审批核准(审批核准票据的合法性和报销金额的准确性及是否符合规章制度规章规定);同时,根据月度财务预算审批核准货款支付申请,如货款支付申请不属于月度预算列支范围,或金额超过预算,在单据上注明“预算外”或“超预算”等字样,并作说明;如货款支付申请在预算范围内,签字或盖章或盖章或签字或盖章确认。4.1.4 财务机构部门或科室负责任人审查签批;4.1.5 有权审批人审批(按组
11、织权责手册权限规定执行)。经手人须由本人按程序报销,不得以他人名义报销费用,不得有意将费用拆分报销。4.2业务类货款支付相关流程4.2.1业务机构部门或科室签订的经济合约,应经财务机构部门或科室会签,以便对经济合约涉及收货款支付条件和提供发票收据和违约罚则等财务相关条款给予专业意见。经济合约签订后应及时将合约复印件和副本编号交财务机构部门或科室备案。经济合约发生变更或经济业务发生变动时,应随时将变更的书面文件提交给财务机构部门或科室备案。4.2.2业务类支出的审批程序4.2.2.1申报人填写合约货款支付审批表及工作进度报告,注明货款支付条件完成情况,报所在机构部门或科室经理和机构部门或科室主管
12、副总和以及业务相关机构部门或科室经理和相关机构部门或科室主管副总签署(如有);4.2.2.2应向财务提供以下有关资料:对外签订的合约及货款支付进度表和原始凭证(对不真实和不合法的原始凭证,或记载不明确和不完整的原始凭证,财务机构部门或科室不予受理)以及有关货款支付审批的证明材料,以便财务机构部门或科室复核合约的货款支付进度。同时,财务机构部门或科室根据月度财务预算审批核准货款支付申请,如货款支付申请不属于月度预算列支范围,或金额超过预算,在单据上注明“预算外”或“超预算”等字样,并作说明;如货款支付申请在预算范围内,签字或盖章或盖章或签字或盖章确认;4.2.2.3财务负责任人审查签批;4.2.
13、2.4有权审批人审批(按组织权责手册权限规定执行)。4.2.2.5财务机构部门或科室确认货款支付签批程序完备性后,办理转帐或汇款。业务机构部门或科室办理货款支付前需提前督促对方机构开具发票,一般情况下应在收到发票后再货款支付。特殊情况下,支票申报人也应在货款支付后一周内及时协调收款机构开具发票和收据交财务机构部门或科室进行帐务处理。对于不及时办理发票和收据缴销的机构部门或科室,由此给责任公司造成损失的由该机构部门或科室负责任人承担赔偿责任。4.2.2.6业务机构部门或科室应自行做好合约管控,登记合约货款支付台账,每月至少与财务机构部门或科室核对一次货款支付进度,并留下核对记录备查。4.3对原始
14、凭证的相关要求4.3.1自收款机构取得的原始凭证应为加盖税务局监制章的正式税务发票和收据及其他票据(车船票和邮局专用票据等)。购买商品和接受服务以及从事其他经营活动支货款支付项,应当向收款方取得正式发票或专用票据。取得的发票要与发生的经济业务和发票名称及使用范围相适应,并加盖收款方财务印章或发票专用章;4.3.2机打发票或手写发票应为客户名称和填制日期和商品名称和金额大小写和收款机构财务专用章齐全有效;金额大小写一致。客户名称应为各责任公司全称。4.3.3定额发票应在有效期内,并已加盖收款机构财务专用章。4.3.4收款机构交来的收据也必须开具各责任公司全称,事项记载要完整,大小写金额一致。4.
15、3.5自制原始凭证(支出证明单和差旅费报销单和借款单等)要按规定填写业务有关内容和日期和金额等。4.3.6如在报销过程中发现有虚报和提供假发票和乱设名目等行为,一经查实,本次申请报销的费用一律不予报销,并且责任公司应按所报销金额310倍处罚当事人。附件:大额/合约货款支付审批表大额合约货款支付审批表经办机构部门或科室:经办人及联系方法方式:合约编号:收款机构:时间:区货款支付本次项目域合约价款及支付情况本次请款合约总金额:大写公司情况说明累计已支付金额:大写本次申请支付金额:大写:业务机构部门或科室负责任人意见相关业务机构部门或科室意见财务机构部门或科室意见分管副总经理意见总经理意见集团公司集
16、团各中心负责任人意见集团分管相关领导意见集团董事长(含授权代表)意见重要备注:1和金额超过1万元的款项支付申请事项需使用大额/合约货款支付审批表2和按表格设计,自上而下履行审批程序,款项支付需其他机构部门或科室验证和审批核准的由经办机构部门或科室自行添加机构部门或科室名称,由相关机构部门或科室负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章确认;3和审批表附件相关要求:(1)合约预货款支付,需由经办机构部门或科室提供正式合约复印件及满足预货款支付支付条件的其他资料;(合约复印件在履行完成当次审批程序后返还经办机构部门或科室)(履约保函签订需履行书面审批程序合约合约生效条件)(2)进度款,需由经办机构部门或
17、科室提供正式合约复印件和资金预算和工程部关于工程进度情况说明,经预算合约部审批核准的工程实际履行情况以及有关货款支付审批的证明材料等;(3)工程结算款,需由经办机构部门或科室提供正式合约复印件和资金预算和工程主管机构部门或科室提供的工程质量验收资料(需经预算部造价工程师确认工作量)和预算合约部出具且经总经理确认后的工程结算书以及有关货款支付审批的证明材料等。(4) 质保金,需由经办机构部门或科室提供质保期满无质量问题的相关资料。4和审批单上不允许有涂改和删划的痕迹。5和审批权限按组织权责手册授权执行。三和费用报销规章制度规章1和目的为规范费用管控审批程序及费用报销标准,强化成本管控意识,合理控
18、制成本,特制定本规章制度规章。2和原则以保证最高的工作效率和兼顾成本为原则。3和适用范围本规章制度规章(包括办公用品采购及报销规章制度规章和出差审批及报销规章制度规章和业务招待费报销规章制度规章和交通补贴和通讯补贴管控办法)适用于集团总部及下属子责任公司在职责任公司有关员工的报销管控。如需对本规章制度规章给出的报销参考标准做出调整,由各责任公司提供调整方案,报集团人事行政中心和财务中心和总裁办公会审批后执行。4和办公用品采购及报销规章制度规章4.1 办公用品采购及报销程序4.1.1 办公用品的采购和管控由人事行政机构部门或科室负责任。办公用品中的实物资产由人事行政机构部门或科室指定专人建立个人
19、领用登记台帐。4.1.2需集中和大批量采购办公家具和固定资产应当由成本管控机构部门或科室/采购机构部门或科室根据需求状况按照相关采购管控规章制度规章进行采购。4.1.3人事行政机构部门或科室采购日常办公用品(除集中和大批量采购办公家具和固定资产)应当由人事行政机构部门或科室根据需求状况按月编制采购费用预算,按预算管控办法报有权审批人审批后执行。4.1 .4人事行政机构部门或科室安排采购有关员工购回办公用品后,应当指定专人质量验收,并做台帐入库登记。大额零星办公用品领用应由需求机构部门或科室事先申请,便于人事行政机构部门或科室及时列入预算范围。4.2 日常办公用品采购及报销程序如下:4.3 其他
20、规定:4.3.1报刊杂志的订阅,由各机构部门或科室提出申请,报人事行政机构部门或科室审批核准后统一办理。各机构部门或科室可根据业务需要经分管总经理批准后,购买有关业务书籍和资料。所购书籍须经人事行政机构部门或科室登记入册后,方可报销。4.3.2责任公司有关员工所需名片,由个人申请,机构部门或科室相关领导审定,人事行政机构部门或科室统一安排印制,按程序报销。4. 3.3各项行政费用,如办公费和通讯费和电费和水费和燃气费和保洁费和责任公司有关员工午餐和植物租赁等费用,由人事行政机构部门或科室指定专人按月编制预算,经预算审批程序批准后实施。5. 3.4由个人领用的办公用品如发生丢失或损坏,一律由个人
21、赔偿。责任公司有关员工离开责任公司时,须退还办公用品(易耗品除外),否则,人事行政机构部门或科室不予办理有关离职手续。5和出差审批及报销规章制度规章5.1 术语和释义6. 出差:责任公司有关员工因公事出差超出责任公司所在省/直辖市辖区范围的公务出行,以及责任公司有关员工因公事去往所在省/直辐市辖区范围内无驻地责任公司的城市公务出行。7. 1.2按规章制度规章报销:是指责任公司有关员工按责任公司岗位级别及出差规定的标准,持有效票据在限额内据实进行报销。7.1 3超标准报销:因进行特殊商务活动,对超标准部分经审批后采取实报实销方法方式报销差旅费的,持有效票据进行报销。5.2出差审批规定5.2.1责
22、任公司责任公司有关员工因公出差,应至少提前一天填写出差审批单,明确出差事由和地点和时间和用款额度以及费用报销方法方式(即按规章制度规章或超标准报销),根据责任公司相关规定经有权批准人(按5.3的规定执行,下同)批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发,无法在出差前提交给出差申请审批单的,应该事先口头请示有权批准人批准,在出差回来后三个工作日内补报出差审批单,并说明补报原因。5.2.2将审批后的出差审批单递交至责任公司人事行政机构部门或科室和财务机构部门或科室各一份。行政人事管控机构部门或科室凭出差审批单记录责任公司有关员工考勤并根据相关要求代订往返车和船和飞机票,财务机构部门或科室凭出差审批单
23、及借款单暂支款项,凭差旅费报销单报销出差费用。在行政人事管控机构部门或科室不能提供公务车的情况下,责任公司有关员工可据实报销出发地至目的地的市内交通费用(此费用不在出差补助范围内)。到责任公司有签约宾馆地区出差者,由当地责任公司行政人事管控机构部门或科室根据出差审批单统一安排入住签约宾馆,若遇签约宾馆入住满员,则在本规章制度规章规定的住宿费用标准内统一安排住宿。5.2.3未按上述程序办理出差手续的,出差时间按旷工论处,并不予报销任何费用。5.2.4超出出差报销标准而需特批费用的必须由各环节有权审批人审批。5.3 出差审批权限5. 3.1集团分管副总裁及城市区域责任公司总经理(负责任人)由集团总
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