《公司内部审核管理办法》.docx
《《公司内部审核管理办法》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《公司内部审核管理办法》.docx(3页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、公司内部审核管理办法1 .目的验证ES管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2 .适用范围适用于对公司内部ES管理体系审核。3 .3职责3.1.1 QHSE赋能群组织、协调内审活动的展开;3.1.2 审批年度内审计划、每次的审核实施计划和内部ES管理体系审核报告。3.2QHSE赋能群3.2.1 QHSE赋能群全面负责公司内部的ES管理体系审核工作,兼任内审组长;3.2.2 QHSE赋能群编写年度内审计划、本次内审计划和内审报告;4 .工作程序首次会议签到表 !I 不符合项报告末次会议签到表4.3内审的实跑,之 4.3.1 4,3.2 4.3.3 对嚣黑濡一首次会说现审核末次
2、会L基器内部审 核流程4.1-年度内 审计划审核报告审核实施计划内部审核检查表不合格项分布表内部管现体系审核报告4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况、重要程度及以往审核的结果,由安全科在年底前编制公司来年的年度审核计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审批。每年内审至少一次,由审核组采用抽样调查的方法对本公司ES管理体系的所有要求和部门进行全面审核,但两次内审的间隔时间不得超过12个月。4.1.2 另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a.公司组织机构、ES管理体系发生重大变化;b.出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;c.法律、法规及其
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司内部审核管理办法 公司内部 审核 管理办法

链接地址:https://www.desk33.com/p-993761.html