某高校科研经费管理办法.docx
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1、某高校科研经费管理办法某高校科研经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范科研经费管理,深入推进科技领域“放管服”改革,着力完善以信任为前提的科研管理机制,按照“能放尽放”的要求赋予科研人员更大的人财物自主支配权,根据国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见(国发(2014)11号)、关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见(中办发(2016)50号)等文件精神,结合学校实际,制定本办法。第二条本办法中的科研经费是指学校为开展科研活动所取得的科研项目经费,包括纵向科研经费、横向科研经费、校拨科研经费等。第三条科研经费全部纳入学校财务统一管理,按项目单独核算、专款专用。
2、第二章管理体制第四条科研经费实行法人负责制,有关科研经费管理的重大问题应按照有关规定由校长办公会或党委常委会集体研究决定。按照“统一领导、分级管理、责任到人”的原则,建立健全由校领导、相关部门(财务、科研、后勤、国有资产管理、人事、审计、监察等部门及其他相关二级单位等)和项目负责人协同管理的科研经费内部控制和监督制约机制,明确各自职责和权限。财务部门:负责科研经费的核算与管理工作。制定和完善校内科研经费财务管理内控制度及经费审批流程,指导项目负责人按照相关政策要求科学合理地编制项目收支预算、决算,做好科研经费的核算等工作,按国家有关税收政策代扣代缴科研税费,对科研项目实行分项核算与管理;负责招
3、标、采购工作。科研部门:负责科研项目的合同管理,及时公布科研项目立项和验收结题信息,指导并审核项目任务合同书的签订,督促项目负责人按照项目立项通知书、合同书和项目预算开展科研工作,监督检查科研项目经费的使用,协助学校财务部门做好科研经费的管理工作。负责协助组织科研项目绩效考核工作。审计和监察部门:负责对科研经费审计、监督和检查工作。后勤、国有资产管理部门:负责科研仪器设备的申购审批以及科研活动形成的国有资产管理工作。人事部门:负责指导科研用工。二级单位:是科研活动的基层管理单位,对本单位科研经费的使用负监管责任。主责监督管理本部门科研项目和经费预算执行,审核、审批科研经费的支出使用。为科研项目
4、执行提供条件保障,督促项目负责人按任务合同、经费预算及支出进度开展科研工作,及时结题验收。项目负责人:是科研经费使用的直接责任人,对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。根据立项信息和经费到账通知到财务部门认领经费,根据立项信息及预算批复额度依法依规据实编制科研项目预算,并严格按照批复的预算和签订的任务合同执行项目,按规定调整经费预算,项目完成后如实编制决算报告,接受上级和学校相关部门的监督检查。对上级有审计要求的项目,项目负责人应在结项前一个月向审计部门提出审计申请。第三章预算管理第五条经费预算是经费支出和经费审计的重要依据。经费支出预算包括直接费用和间接费用。直接费用是指在
5、项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用,主要包括设备费、材料费/测试化验加工费/燃料动力费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费/专家咨询费和其他支出等。间接费用是指学校在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用,主要包括学校为科研项目提供的现有仪器设备及房屋,水、电、气、暖消耗等间接成本及绩效支出等。第六条项目负责人要依法依规据实编制科研项目预算,根据直接费用和间接费用支出范围、不同类别项目的具体要求,详细说明各项支出的主要用途和计算依据,对仪器设备购置、合作单位资质以及拟外拨经费进行重点说明。第七条项目实施期间,在科研项目总预算不变的
6、情况下,直接费用除设备费外,项目负责人根据科研活动实际需要可自主调剂使用,经批准后,予以调剂。预算调剂原则上每年1次,项目执行期不超过2次。项目总预算需要调剂、项目承担单位变更、总预算不变合作单位间预算调剂,由项目负责人提出申请,说明经费调剂的具体理由和方案,按原计划下达程序报其计划主管部门,经计划主管部门审核后,报其同级财政部门审核批准。第四章收支管理第八条科研经费到校后,财务部门以书面形式通报科研部门;科研部门在收到上级主管部门下达的立项文件后,在科研公告中及时公布科研项目立项信息;项目负责人填报科研经费到账确认书、科研项目经费支出预算表,提交给财务部门。第九条项目负责人要严格按照预算批复
7、或任务合同书的支出范围和标准依法依规使用经费。一般应通过银行转账或采用公务卡方式结算,因不具备刷卡条件而无法使用公务卡且确需发生的支出,经办人应提供无法刷卡证明,由二级单位负责人审核签字后履行报销手续。第十条经费开支范围和要求(一)直接费用1.设备费:是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。2 .材料费/测试化验加工费/燃料动力费(1)材料费:是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。其中原材料包括试剂、药品、实验动植物、种子、肥料、农药、饲料、兽药、农机部件、电子元器件
8、等。(2)测试化验加工费:是指在项目研究开发过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。(3)燃料动力费:是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。3 .差旅/会议/国际合作与交流费(1)差旅费:是指在项目研究开发过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。项目组成员差旅费的开支标准和报销要求按照学校差旅费管理办法执行;非项目组成员代为出差发生的差旅费,项目负责人应注明代为出差的理由,比照学校教职工差旅费报销规定执行。由于特殊情况,乘
9、坐交通工具和住宿超标的,注明原因后由二级单位行政负责人审批;经手人是行政负责人的,由二级单位党务负责人审批。学校不鼓励、不提倡自驾车出差,由于自驾车所引起的安全等问题,由经费审批人和出差人员承担。确因需要必须自驾车(车辆要求保险齐全,投保商业第三者责任险投保额需100万元以上)外出科研出差的,填写科研自驾车出差行程审批单,所发生的燃(油)料费、停车费、过路过桥费在差旅费中报销,报销时实行一事一单。凭住宿费或过路过桥费发票等有效出行证明,可发放伙食补助,但不再发放市内交通费补助。有学生参加的外出调研,不允许自驾车出行。到外地出差发生住宿而又无法取得住宿费发票的,由提供住宿方出具相关住宿证明,可报
10、销住宿费和补助;没有发生住宿费的,由提供住宿方出具相关住宿证明,可报销补助;搭车出差或只有单程车票的,可用住宿费或住宿证明佐证出差天数;不能证明出差天数的,按路途天数计发出差补助。以上情形由二级单位行政负责人审批;经手人是行政负责人的,由二级单位党务负责人审批。(2)会议费:是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、评审以及协调项目等活动而发生的会议费用。会议费支出,按照学校会议费管理办法执行。项目组因科研活动需要举办的会议,对邀请参加会议的国内外专家、学者及有关人员,可列支城市交通费、国际旅费等费用。(3)国际合作与交流费:是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的
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