超市商品盘点管理规定超市商品盘点损耗管理办法.docx
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1、商品盘点管理规定商品盘点是确定某个时点,对超市库存商品进行清点,反映实存与帐存差异,分析原因,落实盈亏,发现经营管理差距,加强经营管理的必要手段和措施,也是衡量门店经营管理水平的标准之一。为加强门店商品盘点工作,特制订本管理规定。一、盘点要求:1、门店按总部盘点通知组织商品盘点。2、门店的全体员工参加盘点,服从统一调配。3、盘点人员必须以高度的责任心,认真仔细,严格规范地按程序操作。4、盘点结果必须真实,不得弄虚作假,隐瞒事实。5、门店不得以盘点为由而出现缺货。6、门店确定一名经理为盘点负责人。7、注意盘点常出现的差错:(2)错盘、漏盘;(4)串码;(6)大小包装搞错;(8)单据遗失。(1)员
2、工抄错内码;(3)收银员录入错误;(5)赠品未报溢(7)收货错误;(9)入帐错误二、盘点人员分工安排1、门店主任将参加盘点的非理货组人员统一分配到理货组并确定各组的监盘人员,理货主管排出盘点人员名单。2、收银主管排出盘点录入人员名单。三、盘点流程(一)、盘点前3盘点前7天召开盘点动员大会,进行盘点培训,特别是新进员工与促销员。4理货员应提前做好商品整理、一货一签的对应工作。5盘点前五天须将退货商品处理完毕,退回配送中心及供应商。6盘点前四天安排落实盘点人员,明确盘点区域(严格分清联营与经销商品)。初盘人员必须为责任区理货员,复盘人员为其他员工或促销员工。人员区域划分必须明确(仓库、精品柜、堆垛
3、、货架、端架、墙面都落实专人)。7盘点前三天将已编号的盘点表发至各理货课长,做好登记、签收,课长发至各员工时同样要做好盘点单的登记、签收工作。盘点表各组应做到分区域抄写(分仓库、货架、堆垛、端架、查询)。盘点表各责任人按“S”路径进行抄写,盘点表上依次写清内码、品名、规格、计量单位,字迹工整、清楚并与货架实货进行核对(抄写盘点应为责任区理货员)。8盘点前二天必须将仓库(包括冷冻、冷藏库)按类别整理完毕(箱子上贴好商品内码、品名、规格)。整理时把小箱子放到大箱子的前面,箱子上写上内在商品确切的数量,避免将内装商品数量不足的箱子当作整箱盘入。仓库的商品可提前盘点(须双人盘点),并做好已盘标记。9门
4、店提前两天张贴盘点公告,告知顾客和供应商。10门店提前一天停止收货(生鲜及保质期短的直配商品提前半天停止收货)。11总台在盘点前将退货商品、顾客遗忘已付款商品退入卖场,后者应填写报溢单。10、送货单、批发单、退货单必须在盘点前一天交综合组并全部录入电脑(特别是生鲜)。11、商品串码、破损、及赠品应及时填写损溢单,经经理室签字后交综合员录入。12、单货不符单在盘点前应全部处理完毕。13、保安组在盘点前整理“外借商品单据”及其他未处理单据,催促经办人员落实,对未能落实款项则将商品报理货主管处做好盘点录入。14、盘点日之前,综合员应将帐面处理完毕,包括商品报损、报溢、串码、及负库存;退货单必须查询落
5、实,确保无一遗漏。因特殊原因无法录入的,应由门店经理确认后,视同商品盘入。单据检查:检查生鲜组所有收过货的定单与收货单必须交综合组打进货单检查所有退货单是否已处理完毕,并与理货组作好核对工作。检查是否有货已发但未打批发单的情况或批发单己打但货未提的情况检查是否有已付款但未审核的批发单检查综合组发出的查询单是否都已收回,并确认无误检查单货不符单是否已全部处理完毕。检查报损报溢单有无全部录入电脑。检查门岗外借商品单据及其他门岗处的单据是否处理完毕。检查总台顾客遗忘商品是否已作报溢录入电脑。(二)、盘点中1、按见物盘物的原则实行双人盘点制。2、盘点严格遵循“S”路径,见物盘货。3、盘点时二人一组,一
6、人初盘,一人复盘,初盘人员按S”路径,报上品名、内码、规格,复盘人员同时核对盘点表,如正确,初盘人员可以开始初盘,而后复盘人员开始复盘,如两人结果一致,可将结果填入盘点表(数量填写应工整、清楚,如两数相加或相减都须写出结果,例:8+1=9),另外盘点货架时,注意货架商品中是否混有其它商品,特别是包装一样但规格不一样(例;酒,包装一样,但度数不一样)。4、盘点堆头、花车时,应注意把堆垛及花车的东西拿出来看是否有空箱及混有其它商品,花车底部是否有商品(原则见物盘物),盘好后须用小纸写已盘字样。5、仓库盘点时,2人一组注意严格按“见物盘物”原则,同时核对箱上所贴品名、规格、条码与箱内商品是否相符,同
7、时用记号笔做上记号或写上“已盘”字样。6、盘点时各组如发现有不属于本小组商品,应填写13位条码盘进去,不要放着不管,同时盘进去后与主管及兄弟组做好交接。7、监盘人在已盘过的表上抽5个以上的单品进行抽盘,发现一个盘点差错,扩大比率抽查,仍发现差错,将该盘点小组所有商品进行重盘,监盘人抽盘后签名。8、抽盘过的盘点表由理货主管交指定收银员录入电脑,做好交接登记。9、收银员录入2人一组,一人录入,打印出小票;一个核对小票与盘点表,如有问题及时与主管联系,及时处理,对于一些模棱两可的内码与数字应立即查清,不可随意录入电脑。10、盘点结束后应核对总盘点表,盘点表理货主管下发几张,就应回收几张,作废也须回收
8、(如作废须在盘点表上写“作废”字样)。空白表也须一张不少的上交主管;理货组主管应检查盘点表每一小组是否已全部上交,同时在盘点表交接本上做好签收及记录工作;另外,理货组在上交盘点表录入时也须与收银组各收银员交接、签收。(三)盘点后1、盘点完毕后,收银组和理货组检查所有的表是否上交,有否遗漏。2、各理货课长负责落实商品整理、卫生、补货工作。3、按盘点公告时间准时营业。(四)盘点预查后台电脑打出盘点预查表,对于有盈亏数的商品须查明原因,填写盘点预查更正表,理货课长和门店经理签字确认后,更正电脑库存,做盘后处理。(五)盘点差错处理对本次盘点中出现的人为差错,应追究当事人的责任:1、按信息差错处理,每条
9、罚款10元。2、监盘人员发现差错后立即由监盘人员开信息差错处理通知单。3、收银员发现盘点表差错,由收银主管做好登记报主任处,由主任开信息差错处理通知单。4、盘点预查发现因收银员不仔细造成的盘点错误,由各组主管做好登记报主任处,由主任开信息差错处理通知单。5、营运部、财务部定期对盘点预查结果进行复核。一经发现弄虚作假,当事人、门店负责人应按有关条例处罚。(六)盘点结转在盘点月的结转日对盘点结果进行结转。(七)做盘点分析报告盘点后一周内门店将盘点分析报告主送财务部,抄送营运部。报告内要求注明上期预盘盈亏金额、盘点结果,本期盘点金额、盘点结果、总销售、商品记录数、盈亏数不等于O记录数、帐货相符率。(
10、八)盘点时间原则上两个月盘点一次,大家电、贵重商品、易偷窃商品、上次盘点差错多的商品,门店可每月自行进行盘点。盘点前以邮件形式告知财务部、营运部、信息部、配送中心。盘点损耗管理办法商品盘点的目的是针对盘点的数据差异,分析原因,寻找管理上的漏洞和差距,从而采取必要的手段和措施加以改进,它是衡量门店经营管理水平的标准之一。为了加强对商品盘点工作的考核力度,降低门店的损耗,特制订本管理办法。一、考核指标1、公司下达的统一盘点单品盈亏不相抵的损耗指标老门店为4%。,新门店为5%。,适当考虑新开店的因素;本办法的执行指标由营运部和审计部等部门根据上次盘点的平均损耗率情况进行制定,并在每次统一盘点时下发给
11、门店。2、新老门店的确定标准:(1)盘点时间为上半年(1-6月):老门店是指去年上半年6月30日前开业的门店;新门店是指去年7月1日后开业的门店。(2)盘点时间为下半年(7-12月):老门店是指去年下半年底12月31日前开业的门店;新门店是指今年1月1日后开业的门店。二、损耗考核1、统一盘点损耗率超过本次盘点管理执行指标的,超损部分由门店按规定的比例承担;门店承担的部分中15%由门店经理赔偿;85%部分按商品类别和区域落实责任人或连带的责任人进行赔偿,不能确定责任区和人员的由门店其他所有人员按比例承担,各岗位具体分担比例由门店店长根据所在门店相关岗位的奖金系数等方式确定,并告知相关人员。具体赔
12、偿比例规定如下表:赔偿类别A类赔偿B类赔偿C类赔偿D类赔偿其他标准(按门店业态)大卖场综合超市标超A类店标超其他门店生鲜超市具体标准使用面积5000平方米以上,且销售在5000万以上;或面积不到,销售在6000万以上。使用面积2000-5000平方米,且销售在2000万以上;或面积不到,销售在2500万以o使用面积10002000平方米,年销售1500万元(含)以上;或面积不到,年销售2000万元以上的门店。赔偿比例15%30%60%100%20%2、盘点过程发现漏盘、多盘、多输、漏输,每人次扣10元,由监盘人员或门店经理室执行。3、每次盘存结束后由审计部负责对盘存数据进行汇总和计算,人力资源
13、部负责执行扣罚。4、在预查中发现确实不是门店的差错造成的亏损,要求门店提供有关的依据给公司审计部,抄送营运部,经核实确认后可以给予剔除。三、日盘工作为了及时掌握门店损耗的情况特别是易损耗和失窃商品的进销存情况,门店应加强动态即时盘点,指定重点的商品和类别以及盘点责任人,盘点后由防损组负责即时抽、监盘。对于超损耗标准的部分可遵照统一盘点的处理方案进行操作。要求门店平时及时做好报损报溢工作。本办法操作过程中如有问题由营运部、审计部和人力资源部协商确定。北京凯迪智博超市管理顾问有限公司营运规范收货手册二零零零年二月(修订)内部资料严禁外传编号OPSM06第一单元第二单元第三单元第四单元第五单元第六单
14、元 第七单元 第八单元 第九单元 第十单元 第十一单元刖收货区域常用器械解释收货流程收货差异、错误处理方法库存要求条形码退货流程换货流程赠品收货注意事项收货部安全防范措施收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理顾问各门店的验收货、退换货等工作。二、目的制订本手册的目的是:各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循,以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处:1、把握销售时机,创造最大销售额;2、与供应商财务结算清楚,避免繁琐的对单工作;3、减少对供应商退货的发生;4、减少顾客对商品质量问题的投诉;5、提供准
15、确的库存数量;6、避免触犯国家法律法规;7、加快商品周转。通过对本手册规范内容的学习,使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求,帮助从业人员更好的从事其本职工作。四、概念解释验收货即指各门店对供应商所送的商品,通过专职人员的检验,做收入工作的过程。精品文档精心整理第二单元收货区域常用器械解释12 叉车:对放在卡板上的货物进行运输之工具。13 栈板:储货、码货用,使货物与地面有间隔,起到防湿、防碎的作用,更为叉车运输方便的工具。14 电子秤:对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品(如生鲜)做准确称重的工具15 电脑:用于商品实收数量的录入,订单的核查,供应商及商
16、品的核实。16 POS机:检查商品条码是否可读,商品描述与其商品是否一致。17 条形码打印机:打印店内码胶帖。打印机:打印验货清单。(略)第三单元收货流程一、文件流程毋必新县口I=GI、供应商投单:是指供应商持我方采购部所发订单(见下表)递交收货窗口。订货单PURCHASEORDER武汉凯迪智博超市管理顾问有限公司应商编号20062地址430017湖北省武汉市江岸区永清街41号武汉市永芳食品厂经营部(F8)周洁电话126-5027599真J厂-送货地址:商场名称:武汉凯迪智博超市管理顾问太平洋店商场地址:市/大道/号商场电话:商场传真:I/送货日期12-06-1998/8/18订货日期11-0
17、6-1998/8/18订单号码162684页/总页数1V购货品名称订货备壬:货号i购单位i购数量F811丁,和菠萝味果汗粉35OgXI袋/袋325001R120F8):昌香橙味奇妙果冻粉350g袋1143871禁120F8):昌草莓味奇妙果冻粉350g袋1144391繁192F8)V:昌菠萝味奇妙果冻粉350g袋1145561禁120J2、核单:当收货员接到订单后,对订单上所列各项仔细核对,核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚,是否是快讯商品,同时检查文件档案中是否有待退商品,然后填写收货清
18、单(见下表),分发卸货卡号,等待卸货。收货清单I翠内白供应商号码Jaa*.目m品别:送货人I木技,国供应Ie号码:收取0生蛇”类卧送贤人:中修:第供应前号码,收货&生出AAtt制:送货人I木枝.就,X裒1IJ供应向号鹤:收伤啾*向出灵别;I些出人,市Hh供应商号码:收货堤号:I向品类机送死人:审核:收货0%衙丛灵W:送货人,市Hh供陶浦号码:收货6号:Aj疝类别:送煲人:审核:供应由收次0%匹同灵W:送出储市Hh供应商号码:收货茹号:肉M美即送出人I中填写说明:1. 按年、月、日各两位填写2. 按电脑确认的5位填写3. 商品的中分类(如:文化用品、冲调饮品)4. 厂家送货人姓名5. XXXXX
19、XXXABCA:年份,通常可不写B:本年内太阳日期C:当口序号:OOl399食品收货序号400499食品退货序号500-899百货收货序号900-999百货退货序号6. 收货主管签字注:每页只限填写当日收货,并按顺序填写3、打印验货清单:经核对无误后,在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单(见下表)一式二联,再填写凯迪智博超市管理顾问收货号码,收货号码为8位数:AA-BBB-CCCo其中AA二年份代号,BBB=太阳日,CCe二验收序号。其中食品类序号为001499,百货类序号为500999(如下图)。将供应商联贴在验货清单第一联,收货联贴在验货清单第二联。验货清单供应商号码:20247订单号
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