采购人员2024个人工作计划(10篇).docx
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1、采购人员2024个人工作计划(10篇)1.采购人员2024个人工作计划篇一1、细化采购管理流程企业管理水平的差异,为显著地体现在流程管理的差异之上。流程管理的成熟度,乃是衡量企业是否步入规范化的关键标志。公司由规范化迈向精细化管理阶段,为重要的前提便是构建起强大的流程管理体系。通过细化采购管理流程,从而全方位提升公司的采购管理水平。2、改进供应商的选择在选择供应商的数量时,既要规避单货源,寻求多家供应,同时也要确保所选供应商所承担的供应份额充足,以此获取供应商的优惠政策,降低物资的价格以及采购成本。如此一来,既能保证采购物资供应的质量,又能够有力地把控采购支出。3、加强供应商档案管理,建立供应
2、商产品信息数据库将供应商的资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交由公司存档,并复印留存底档;构建起重要货物供应商信息的数据库,以便在需要之时能够随时寻得相应的供应商,以及获取这些供应商的产品或服务的规格性能及其他相关可靠信息。4、采购员根据采购申请单提前询价来年,我公司的加工厂区建设竣工,并开始试运行投产。加之后续盐井的开发,方方面面均需要诸多大宗物资、仪器、材料。我们会针对这些物资预先进行询价,做好市场调研工作。不仅要保障生产,还要降低成本,削减公司的开支。5、奋斗目标总结上一年的成败得失,指引下一年的工作思路。在20xx年的工作中,我们需虚心向其他部门学习工作与管理经验,借鉴优良的工
3、作方法,努力研习业务理论知识,持续提升自身的业务素养与管理能力。促使本部门的工作再上新台阶。要进步增强敬业精神,强化货任感,对待工作秉持高标准、严要求。同时,我部门将不断做好阶段性总结:开展批评与自我批评,查找差距,评判不足,以推动工作进展。竭尽全力降低成本、提高效率。凝聚大家的智慧与力量,团结一致,克服困难,争创文明科室。为公司在新的一年投产创效贡献力量。2.采购人员2024个人工作计划篇二一、货品采购渠道问题1.根据仓库所出具的库存单,要求各部门据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。2 .装修期间合理进行工作安排,确保即使性物品的及时采购,装修期间配合各部门车
4、辆使用。3 .定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。4 .零售店采购。所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他采购物品均索要保修卡和发票。枳极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。二、关于新品的发现和采购计划主要是通过每日的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购,通知一、二楼厨师长进行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对采购工作进行监督并多提宝贵意见。三、对采购员的管理制度1 .对采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要
5、尽量提高存活率,对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。2 .对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。3 .配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零存确保酒店现金流通顺畅。四、采购车辆的管理1 .不断强调采购员行车安全意识,宁停三分,不抢一秒,严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁,言谈举止文明大方,注重礼节礼貌,使用礼貌用语,树立良好的企业形象。2 .对采购员行车专业知识进行培训和督导,规范驾车操作程序,避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练
6、掌握路貌路况,少行弯路,节约采购成本。3 .在本职工作完成的基础上,密切配合其他部门的工作,随叫随到,不扯皮、找理由,提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象,常督导、常检杳,抓典型、重处理!五、物价控制和节约1 .所有采购物品均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约。2 .所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入”采购部每日价格对比表”,每日对照,探寻规律,要求供应商及时根据市场行情调整供货价,一经发现调价不及时,则按底供货价倒推一个月进行货款清算。3 .每F1.准时准点带领采购员到市场采购,对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质、价低的货
7、品。及时将新品购回交厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源,力争不影响当日销售,确实断货的商品及时通知附房。4 .接受厨师长每周一时常调查监督,不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查,确保各项采购工作顺利开展!3.采购人员2024个人工作计划篇三一、管理目标1、完成采购成本管理体系建设,推进采购管理规范化、制度化依托企业现有的管理制度,通过整理和规范,将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况,在不脱离实行基础的情况下,进行提升,将采购从面的管理到点的管理,增加成本管理体系延伸性和覆盖面,提高采购的性价比。2、人员升级,业务提升,向数字化、表格化方向推进按照采购流程,和
8、企业调查需要,编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为,降低管理成本,提高业务人员的主动性和自觉性,同时提升业务能力和个人素质。3、完成辅料采购手册编制工作辅料采购手册,是辅料采购的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验,是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购,缩短摸索过程,降低业务人员培养时间和成本。4、继续分解、量化部门工作将每个员工工作分解,并量化到每个岗位,能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员,并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础,未来企业将推行绩效考核,同工不同酬,同岗不同薪。二、业务目标)原料采购1、改进信息采集方式,完善信息渠道把原来以客户提供
9、信息为主的信息渠道,拓宽成以客户信息为基础,联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式;把以价格为中心的信息方式,向产业链下游延伸,把产地信息和港口信息,国内信息和国际信息结合起来,加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化,信息调查全面化,有助丁增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力,经过信息的.提炼,为采购提供决策依据。2、平衡企业和客户利益,推进公平接收公司提出进厂公平接收、无客户接收的理念,增加厂商之间的互信,在合作过程中公开、公平、合理,坚持互惠共赢,以公平的方式降低客户成本,既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革,对每项指标都进行科学核算,并检验执行效果
10、。20XX年的目标是确定可持续使用基本接收指标,并对个别指标进行调整,符合公司长期使用需要。3、采集、累积各种数据,建立数据库我们在进行分析时,只有当年的数据,缺少以往的数据,无法进行对比分析,得出的结论只能反映当年的情况,不能反映变化趋势,结果是静态的,不是动态的。建立年度数据库,为将来的数据动态分析和采购决策提供依据,比如公司要按照含量进行定价和采购,就要依靠数据库提供基础数据。4、采购公开、透明,实施阳光采购采购部接受内部和外部的共同的监督,防止吃、拿、卡、要现象发生,让采购过程都展现在阳关下。采购部也加强自身防范,持续进行思想教育,不断改进采购制度,用以约束采购行为,加强部门人员的廉洁
11、自律。同时采购部推进信息平台建设,采购使用信息平台公开报价,减少采购中人为因素的影响,原料采购做到公开、透明。(二)辅料采购我们树立”为公司节约每一分钱的观念,坚持同等质量比价格,同等价格比质量,限度为公司节约成本的工作原则。为此要做好以下几项工作:1、稳定上游供应链,拓宽供应商渠道辅料采购具有项目多,数量少,需求变化大的特点,为保证公司的生产,首先就要稳定供应商队伍,在低库存运转的情况下,确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定,基本稳定。但是也有供应不及时,价格不合理的情况出现,继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道,不断寻找更符合公司需要的供应商,更好的满足公司生产加工需要。
12、2、进行库存成本分析,保持辅料合理库存保持辅料合理的库存,既要考虑价格因素行情变化,也要保证生产需要,还要分析资金占用的成本。要合理利用资金,降低库存成本,就要掌握价格行情,抓住后期价格变化趋势和规律,了解生产加工情况和生产消耗,把握好采购数量和节奏。三、学习的目标1、提高专业知识和操作技能内勤人员要学习财务知识,采购内勤人员必须取得会计从业资格证书,外勤人员要取得采购师认证资格,采购部部长三年内取得注册成本工程师认证。提高专业知识,也要提高业务能力。采购部将结合公司培训,进行部门培训,采购部员工要向单位其他部门学习,向同行业其他企业学习,规范自己的业务行为,进行自我提升。2、期货学习期货学习
13、本来是专业知识的一部分,但是采购来说,期货具有特殊的重要性。强化期货学习,利用好期货工具,发挥期货对现货的指导意义。3、轮岗学习采购部员工,要熟悉和掌握各岗位的工作,做复合性人才。在采购间歇期,采购部内部轮岗学习,达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习,向销售部、品控部、物流部学习。采购部在20XX年工作中,将以降低成本和提高效率为工作中心,尝试新方法,取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。4.采购人员2024个人工作计划篇四一、采购图纸的下发1、在批量生产之前,技术部资料室下发采购图纸并签字。2、对下发的图纸进行分类,发放给各试制做
14、过的供应商,并登记图纸发放记录,再回收曾试制过的图纸。3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。二、采购计划的编制1、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。2、因总生产计划量分四周,为能正常满足生产计划,采购日期应相应的提前五至七大(因有些手柄类是需要移印,移印过程也需要一定的周期,所以有些移印类的采购周期也要考虑进去)。3、在确定好交货日期后,还要根据供应商的产能确定相应的订购量,以免超出供应商的产能而影响交货计划。4、对于量大或量小的零部件需要备一定的和低库存量。三、采购订单的核对与下发1、采购计划完成后,由主管进行核对,确认无误后签字。2、签字后的采购订单复印,一式两份,一
15、份供方,一份收料员3、通知供方拿采购订单,或以传真形式传给供方,供方在拿到采购订单后,需先确认交期与订单量,供方确认可在规定时间内完成订单量后,然后让供方签字确认。四、采购计划的跟催1、根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。2、采购计划过程中也许会遇到来料后退货,以及模具损坏的情况,这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间,以免影响生产计划。3、及时与模具管理员沟通,对于有采购计划的零部件维修,模具需及时修理到位,以免影响后续采购计划及生产计划。4、及时跟踪周转箱(装外壳及大塑料)与嵌件发放。5、对PMC部报缺料情况首先先查明原因,
16、分析缺料信息是否合理,如需要补料的要PMC部开具补料申请单,否则不给予补货,确认好后再将订单下给供应商并跟催。五、交验单的处理1、供方送货过来,交验单必须一式三联(收料员一联,采购员一联,检验员一联),其中,交验单上必须含有以下信息:供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。2、供方送货过来,首先由收料员进行核对物料已收到,进行盖章(物料已接受),供方把己盖章的交验单拿到采购员这里,进行再的确认,确认所来料的型号、物料名称无误后签字,供方再拿给检验员,进行物料的检测。3、拿到交验单后,把所来物料的数量输入电脑中,确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的,然后进行相应的统计
17、。六、退货的处理1、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后,开出退货单,一式两联(采购员一联、供方一联)。2、当拿到退货单后,先确认是什么原因退货,若是尺寸问题,可先询问一下工程师,确认一下是供方做错还是模具的问题,确认后让供方过来处理一下,若模具的问题,供方可提出修模,若只是毛刺或其他可挑选的问题,可由供方直接退货后处理,然后处理后及时把合格品送到我司。3、有些物料经工程师确认可以使用,可开特采单,由工程师及质保部确认签字,然后进行下发,一式三份(生产部一份、收料员一份、检验员一份),此时物料方可入库。4、若有些比较急用的物料退货,而所退的物料可以进行挑选使用,若直接退给供方再送合格品,还需
18、一定的周期,而此物料又是比较急的,此时就可先开不良业务委托书,流程和特采单流程一致。七、追加单的处理1、由PMC部拿来的追加单,首先进行核对,核对所追加的订单量是否超出原计划量的1/3,若超出,可按追加单上的订单量进行再次的下单。2、若所追加的订单量很大,时间上也比较急的,因对供应商的产能进行评估,供方不可能按时按量送货的产品,需及时与生产部进行协商,进行时间上的调整,以免时间到了物料还未到齐而影响生产计划。3、由外贸部追加的订单内、外箱要确认样板,然后叫供应商过来拿样件制版,制版过来后交外贸部确认,确认合格后方可下单给供应商制作。八、(新产品)试制件的处理1、新产品有接插件与接插渊的,技术部
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