ERP供应链工程师考试题库采购模块.docx
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1、判断题1.订单、到货单、专用发票的税额即为无税金额*税率机一般发票、运费发票的金额即为价税合计*税率机答案:True2 .采购订单和采购入库单是一对一的关系,是唯一对应的。答案:False3 .请购单和采购订单是多对多的关系,即一张请购单可以对应多张采购订单,反之也可。答案:TrUe4 .U8-ERP后台的数据库是ACCeSS数据库。答案:False5 .代销商品台账:顾客可以查询各供应商各受托代销存货的一定期间内的入库、结算、结余状况。商业账套选择受托代销业务时可以使用。答案:TrUe6 .到货退回单是采购入库单的红字单据。答案:FaISe7 .假如启用“库存管理”,采购入库单必须在库存管理
2、中增长。答案:True8 .顽客可设置供应商所能提供的存货清单,包括外购属性的存货或委外属性的存货,供应商供应存货的方式也许为采购或者委外;一种存货可以由若干个供应商提供,并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。答案:True9 .顾客对供应商进行管理,可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表,按照供应商进行查询和分析。答案:True10 .顾客可以设置来购订单、到货单、发票的默认税率,可设置修改税额时与否变化税率。答案:TrUe11 .设置账套与否有外币核算,可以更改;如设置.,则可以处理外币业务单据,有关账表查询条件中包括币种,输出内容中包括外币业务I内业务信息。答案:FaIse1
3、2 .顾客可对采购业务进行外币管理,价格分为原币价格、本币价格。答案:TrUe13 .只有上年度与本年度存货编码完全相似的存货才能结转。上年与新年度不对应的存货编码,其数据将不结转。答案:TrUe14 .假如“库存管理”、“存货核算”、“应付管理”的任何一种系统不能取消月末结账,那么也不能取消“采购管理”的月末结账。答案:TrUe15 .“采购管理”月末结账后,才能进行“库存管理”、“存货核算”的月末结账。答案:TrUe16 .如下状况不能取消记账:“采购管理”己进行月末结账;“采购管理”已经进行r采购结算;“存货核算”己进行期初记账。答案:TrUe17 .期初数据包括:期初暂估入库、期初在途
4、存货、期初受托代销商品。答案:TrUe18 .期初记账是将采购期初数据记入有关采购账;期初记账后,期初数据不能增长、修改,除非取消期初记账。答案:TrUe19.顾客可以对存货的保质期进行管理,保质期管理的存货不一定是批次管理存货。答案:Fa1Se20 .一种存货可以有多种计量单位,根据换算率的不同样,可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位,浮动换算率只支持双计量单位。答案:TrUe21 .在采购和存货集成应用的环境下,“采购暂估入库余额表”和“存货暂估材料余额表查询”对应的数值一直都走同样的。答案:False22 .采购单据(订单、到货单、发票)中表体输入存货编码,此时
5、带出的税率应当是哪个税率取价方式有关的税率最优先,假如取不到价格取存货档案税率,假如存货档案税率为空,则取表头税率。答案:TrUe23 3.暂估入库余额表是一般采购业务的采购入库单结算状况的滚动汇总表,反应每月各个供货单位的采购入库单上的货品采购发生、采购结算以及未结算的暂估货品状况。答案:TrUe24 4.在途货品余额表是一般采购业务的采购发票结算状况的滚动汇总表,反应每月各个供货单位的采购发票上的货品采购发生、采购结算以及未结算的在途货品状况。答案:TrUe25 .采购费用分析是根据采购发票,进行查询期间内应税劳务存货占所购货品比重分析。答案:TrUe26 .采购成本分析表:顽客可以根据发
6、票,对某段日期范围内的存货结算成本与参照成本、计划价进行时比分析。答案:TrUe27 .顾客可以查询未完毕业务的单据明细状况,包括入库单、发票,货到票未到为暂估入库,票到货未到为在途存货。答案:TrUe28 .采购明细表可以查询采购发票的明细状况,包括数量、价税、费用、损耗等信息。答案:TrUe29 .通过对明细表、登记表、余额表以及采购分析表的对比分析,实现了对采购业务管理的事中控制、事后分析功能。答案:TrUe30 .运费发票记录只能与采购入库单记录进行结算,不可单独进行结算。答案:FaIse31 .采购费用处理时,费用可以在手工结算时进行班用分摊,运费发票记录也可以单独进行费用结算。答案
7、:TrUe32 .采购费用处理时的费用包括专用发票、一般发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录,以及运费发票上的应税劳务存货记录。答案:TrUe33 .对于工业版账套,可以选择采购费用与否要分摊到存货成本中。答案:FaISe34 .采购运费分摊的含义是将采购费用分摊到存货成本上,对于多行存货的采购入库单,分摊措施只有一种:按数量分摊,答案:False35 .“最新价格”来自采购订单、到货单还是发票,由“历史交易价参照设置”所决定。答案:TrUe36 .假如进行采购订单审核管理,则超上限审核采购订单时,系统会提醒不能审核该订单(即审核失败)。答案:True37 .采购订单、到货单和发票的单价即可
8、以通过手工录入,也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票H勺最新价格,当然,可以修改带入的价格。答案:TrUe38 .在“采购管理”模块不与“库存管理”模块集成使用时,采购入库单在“采购管理”模块录入,“入库单与否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。答案:True39,入库单的价格可以通过手工录入,也可以由系统臼动带入参照成本或最新成本,不过带入的价格不能进行修改。答案:FalSe40.假如参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时,输入的数量已超过“入库超额上限“,保留时系统会提醒不能保留.答案:TrUe41.在选择“容许超订单到货入库”的状况下,
9、可超采购订单数量,但不能超过采购订单数量入库上限,即采购订单数量*(1+入库上限答案:rUe42 .在不选择“容许超订单到货入库”的状况下,采购订单生成采购到货单、采购入库单时,不可超采购订单数量。答案:TrUe43 .采购管理业务选项中,不支持超订单到货入库。答案:FaISe44 .受托方根据受托代销入库单进行结算,同步产生受托代销发票、受托代销结算单;在实际业务中,顾客也可以在获得供货单位的发票后再做结算操作。答案:True45 .受托代销结算是企业完毕委托代销单位的货品后,与供货单位办理付款结算。答案:TrUe46 .受托代销的货品抵达企业后,应立即办理受托代销入库和受托代销结算手续。答
10、案:FaIse47 .对于受托代销商品,必须在存货的基础档案中选中“与否受托代销”,并且把存货属性设置为“外购”:由于受托代销商品一般用于销售,还应当把存货属性设置为“销售答案:TrUe48 .只有启用受托代销业务,系统才具有受托代销单据、受托代销结算和受托代销记录等功能。答案:TrUe49 .新建账套时,“企业类型”为任意类型,系统都可以处理受托代销的业务。答案:FaIse50.受托代销业务模式是与委托代销相对应的一种模式,可以节省商家的库存资金,减少经营风险,合用于超市等商业企业。答案:TrUe51.受托代销是一种先销售后结算的采购模式,指其他企业委托本企业代销其商品,代销商品的所有权一直
11、归本企业O答案:FaIse52.直运采购发票和直运销售发票互相参照时:不可超量采购、超量销售;可以拆单拆记录。53.必有订单业务是指直运采购订单必须参照直运销售订单建立,但直运采购发票可不必参照直运采购订单。答案:Fa1se54 .直运采购业务类型有两种:一般业务和必有订单业务。答案:TrUe55 .只有在“销售管理”模块中选择直运销售业务类型,才可以在“采购管理”模块中进行直运采购业务的处理。答案:True56H运业务合用于大型电器、汽车和设备等产品的购销。答案:True57.宜运采购业务是指产品无需入库即可完毕购销业务,由供应商直接将商品发给企业客户,没有实物的入库处理,企业没有任何的凭证
12、、单据入账。答案:False58 .订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额:一般发票、运班发票的金额即为价税合计。答案:True59 .订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价;一般发票、运费发票的单价即为无税单价。答案:False60 .ERP-U8采购管理中暂估业务不支持发票与入库单部分结算。答案:FaIse61 .单到补差模式,在采购发票抵达后,不产生回冲单,而形成一笔差异账。答案:TrUe62 .单到回冲模式,在采购发票抵达后,产生红、蓝字回冲单各一张。答案:TrUe63 .结算后退货业务:填制一张红字采购入库单,再填制一张对应的红字采购发票,将这两张单据进行采购结算,抵冲原入库单数
13、据。答案:TrUe64.退货业务结算分为三种状况:结算前全额退货、结算前部分退货和结算后退货。答案:TrUe65.采购手工结算时支持到下级单位采购,付款给上级主管单位的结算:支持三角债结算,即支持甲单位的发票可以结算已单位的货品。答案:TrUe66.采购手工结算时可以拆单拆记录,一行入库记录可以分次结算:可以同步对多张入库单和多张发票进行手工结算。答案:TrUe67 .采购H动结算的红蓝发票模式:将供应商、存货相似、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算,生成结算单:结算的金额即为各发票记录的合计金额。答案:True68 .采购H动结算的红蓝入库单模式:将供应商、存货相似、数量绝对值相等
14、符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算,生成结算单:假如部分退货,可以进行红蓝入库单自动结算。答案:FalSe69 .采购自动结算的入库单和发票模式:将供应商、存货、数量完全相似的入库单记录和发票记录进行结算,生成结算单,发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。答案:True70 .系统按照三种模式进行自动结算:入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。71 .采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;此外运费发票可以单独进行费用折扣结算。答案:True72 .采购结算也称为采购报账,是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的成果是生成采购结算单,它是记载采购入库单
15、记录与采购发票记录对应关系的成果对照表。答案:TrUe73.在收到供货单位的发票后,但货品未到,有两种处理措施:第一种,对发票做压单处理,待货品抵达后,在输入系统做报账结算处理;第二种,先将发票输入系统,便于实时记录在途货品。答案:True74 .结算前全额退货业务:填制一张全额的蓝字入库单,用这张蓝字入库单与本来的入库单进行结算。答案:FaIse75 .采购发票是供应商开出的销售货品的凭证,系统根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。答案:TrUe76 .采购入库是指将供应商提供的物料经检查(也可以免检)确认合格后,放入指定仓库的业务。答案:IYue77 .结算前部分退货业务的处理:填
16、制一张部分数量的红字采购入库单,填制一张对应的采购发票,其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量,用这张红字采购入库单与本来入库单、采购发票进行采购结算。答案:TrUe78 .采购到货单不能手工录入,只能参照采购订单生成。答案:False79 .采购到货单是必选单据。答案:False80.参照销售订单的订货业务:假如已录入销售订单且已通过审核,可以通过参照的方式建立采购订单。答案:TrUe81 .与物料需求计划集成使用的订货业务处理分两种方式:参照方式和计划批量生单方式。答案:True82 .假如已经启用了“物料需求计划”模块,则可以根据MRPl内运算成果,通过采购计划生成采购订单。答案
17、:TrUe83.假如已经录入请购单且已经审核,可以通过参照的方式建立采购订单。答案:TrUe84 .一般订货业务有三个数据来源:请购单、采购计划、销售订单、手工录入采购订单。答案:TrUe85 .请购单录入完毕后,可在“业务”I“请购”1”请购单列表”中进行查询。答案:TrUe86 .请购单有下游单据生成,或者被其他功能、其他系统使用,视为单据已经执行,已经执行的单据不可弃审。答案:True87 .已经关闭的请购单不能修改、删除,假如要修改、删除,需要先打开并弃审。答案:TrUe88 8.已经审核的请购单不能修改、删除,假如要修改、删除,需要先弃审。答案:TrUe89 .采购请购单有五种状态:
18、录入、未审核、已审核、已执行和关闭。答案:TrUe90.假如是必有订单业务模式,则采购订单必选,且采购入库单、采购发票必须参照采购订单生成。答案:True91.取价方式在“采购选项”中设置,一旦设置好了,不能再修改。答案:False92J历史交易价参照设置”也在“采购选项”中设置.,若在设置时选中”与否按供应商取价”,则按所录入单据的供应商带入最新价格,否则,按存货带入最新价格。答案:TrUe93 .U8-ERP支持采购订单审核分级控制与管理。答案:TrUe94 .通过“历史交易价参照设置”,可在填制单据时参照存货价格,这一设置根据需要可随时进行修改。答案:TrUe95.暂估业务三种模式:月初
19、回冲、单到回冲、单到补差,可以在实际的软件使用过程中,由客户根据需要随时更改暂估类型。答案:Fa1Se96 .采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票;按发票类型分为增值税专用发票、普容发票、运费发票。答案:TrUe97 .暂估业务分为三种方式:月初回冲、单到回冲、单到补差。答案:TrUe98 .采购业务成本核算包括三种状况:货票同行、暂估业务、采购在途。答案;TrUe99.当采购管理模块与库存管理模块集成使用时,入库业务在库存管理模块进行处理;当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时,入库业务在采购管理模块进行处理。答案:TrUe100 .ERP-U8采购管理中支持的采购在途是指,发票和外购
20、商品(货品)均为抵达的状况。答案:FalSe101 .以订单为中心的采购管理是原则、规范的采购管理模式,订单是整个采购业务的关键,整个业务流程的执行都回写到采购订单,通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。答案:True102 .采购退货是指因采购货品的质量、品种、数量等不符合规定而符采购货品退回。答案:True103 .在采购流程中,采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据,顾客可以使用,也可以不使用。答案:TrUe104 .ERP-U8采购管理系统中的业务模式分为:可选的采购流程、采购退货业务、必有订单业务模式。答案:TrUe105.ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型:一般采购业务
21、、委托代销业务、宜运业务。答案:Fa1Se106.仓库档案可设置“与否参与MRP运算”参数。答案:TrUe107 .在某种特殊状况下会发生如下问题:种顾客新增单据,刚取出尚未使用过的固定换算率的辅计量单位:同步,另一顾客在计量单位档案中删除或修改该辅计量单位,系统提醒不成功。答案:FaISe108 .系统预置的数据表不容许删除,系统预置的字段也不容许编辑。答案:TrUe109.单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一种字段或来源于其他单据的某一种字段内容或者进行公式定义。答案:True11O.在存货档案中可设置构造性自由项和非构造性自由项。答案:Fa1Se111 .计量单位的
22、三种计量单位组类型下可有多种计量单位组,每个计量单位组卜可以增长不限个数的计量单位信息。答案:False112 .浮动换算率计量单位组中只有一种主计量单位和一种辅计量单位。答案:TrUe113J对应条形码中的编码,字段是用于对供应商进行条形码管理,一种条形码唯一对应一种供应商。答案:Fa1Se114 .在维护供应商档案时,顾客必须录入供应商全称,否则无法保留。答案:FaISeH5.部门档案新增信用额度、信用等级、信用天数栏目,用于采购系统的部门信用管理。答案:FalSe116客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系,重要为了处理既是客户又是供应商的往来单位,这种对应关系只能一对一。答案:Tru
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