XX企业行政制度范文汇编.docx
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1、XXX信息港宽带网络有限公司管理管控制度汇编(修正版)二零零一年十月目录1第一编4行政管理管控制度4第一章文件管理管控制度5第二章档案管理管控制度错误!未定义书签。第三章印章使用管理管控规定错误!未定义书签。第四章证照管理管控制度错误!未定义书签。第五章证明函管理管控制度错误!未定义书签。第六章会议管理管控制度错误!未定义书签。第七章物资管理管控规定错误!未定义书签。第八章公司车辆管理管控规定错误!未定义书签。第九章考勤管理管控制度错误!未定义书签。第十章出差管理管控制度错误!未定义书签。第十一章通讯费用管理管控制度错误!未定义书签。第十二章非工程采购及收货管理管控制度21第十三章库房管理管控
2、办法22第二编2727人力资源管理管控制度第一章总则28第二章录用28第三章员工管理管控32第四章薪酬及福利33第五章休假34第六章保密管理管控规定37第七章员工培训 第八章奖励. 第九章处分. 第十章附则.错误!未定义书签.错误!未定义书签.错误!未定义书签.错误!未定义书签附:培训制度错误!未定义书签。第一章总则错误!未定义书签。第二章培训管理管控功能错误!未定义书签。第三章培训工作程序错误!未定义书签。第四章部门培训错误!未定义书签。第五章晋职培训错误!未定义书签。第六章专题培训44第七章层级培训44第八章培训管理管控45第九章培训档案管理管控45第十章培训评价45第十一章培训纪律45第
3、三编47财务管理管控制度47第一章物资管理管控办法48第二章借款、报销流程及办法51第四编54合同合约管理管控办法54附件1:业务类合同合约管理管控办法60第一章总则60第二章业务类合同合约(或协议)类别60第三章标准合同合约60第四章合同合约审批权限60第五章业务合同合约(或协议)签订流程62第六章业务类合同合约档案管理管控62附件二:工程合同合约管理管控办法64第一章总则错误!未定义书签。第二章合同合约的签订、变更、解除和履行错误!未定义书签。第三章合同合约档案管理管控错误!未定义书签。第五编错误!未定义书签。网络运行维护管理管控办法错误!未定义书签。第一章总则错误!未定义书签。第二章管理
4、管控运行维护工作基本制度错误!未定义书签。第三章设备管理管控错误!未定义书签。第四章机房管理管控错误!未定义书签。第五章网管维护管理管控错误!未定义书签。第六章质量管理管控99附件一网络设备维护管理管控记录102附件二:IP故障处理流程108第一编行政管理管控制度第一章文件管理管控制度第一节总则一、为适应公司全方位规范化科学管理管控,做好公司文件管理管控工作,使之规范化和制度化,特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策,发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此,必须认真做好文件的管理管控工作,有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入
5、调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风,努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全,严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度,采取重大的强制性行政措施,用“规定二二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排,用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项,用“决议”。三、通知。转发上级机关文件,批转下级文件,要求下级办理和需要共同执行的事项,用“通知”。四、通报。表彰先进,批评错误,传达重要信息,用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准,用“请示:向上级汇报工作、
6、反映情况、提出建议,用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等,用“函二八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神,要求与会者共同遵守的,用“会议纪要”。第三节文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位(部门)、抄报(送)单位(部门)等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要合适的内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种:“XXX发”、“XXX人发”、“XXX客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力,对外发文应代表公司的整体意志。发文
7、一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告,日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“XXX发”用于公司及各部门的对内对外发文,由总经办统一编号;“XXX人发”、“XXX客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文,文件由发文部门自行编号,总经办统一认定。(公司其他部门均以“XXX发”的代号发文,以、代号发文,须在发文权限范围内。)五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平八、文件合适的内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须
8、注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排,左侧留装订位。十二、文件纸一般使用A4型。第四节收文一、收文一律使用XXX信息港宽带网络有限公司收文簿。二、外单位来文均由行政部指定专人收文,由总经办统一拆封、登记,根据文件属性及时分送相关部门。第五节办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排,包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责,防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全,完善签收手续,防止文件遗失。七、文件办理完毕后,统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。
9、第六节发文一、发文一律使用XXX信息港宽带网络有限公司发文稿纸。二、发文程序如下:公司内部发文:拟稿人f部门经理核准f主管副总经理f总经办统一编号f打印f盖章(签字)f发文f备案对外发文:拟稿人f部门经理审核f主管副总经理一总经理核准f总经办统一编号f打印f盖章(签字)f发文f备案第七节其他一、时限要求:1、特急:限4个工作时内完成。2、急:限8个工作时内完成。3、平:限16个工作时内完成。二、文件的保密要求:1、绝密文件:阅后应立即退回发文部门,并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件:阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件:阅后立即保存在文件柜内。三、文件立卷归档按照档案管理管控制度执行。
10、第二章档案管理管控制度档案是全面反映公司经营管理管控各项活动的历史记录,是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法,各部门必须按本制度认真做好档案管理管控工作。第一节档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、合适的方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中,文件包括:规划、相关计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、相关项目合适的方案、合同合约协议、内外行文等。第二节档案分类及编号一、档案按其合适的内容及关联部门可分为六大类:1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明:绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条
11、。三、档案编号以“一案一号”为原则,遇有一案归入多类者,应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理管控登记表(附表1)。第三节机要档案一、机要档案按其合适的内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中:二、划分标准:绝密档案包括:公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营相关项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同合约。机密档案包括:1、财务资料;2、公司重要会议纪要;3、公司经营情况;4、人事档案、薪资性档案、劳动合同合约;5、技术资料;6、金额在10万Too万元的合同合约。秘密档案包括:1、重要相关项目资料;2、相关项目合同合约协议。第四节档案装
12、订一、以左方装订为原则,右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐,再装订。第五节保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外,一律按照下列规定办理:一、永久保存:1、公司章程;2、股东名簿;3、股东会、董事会、监事会会议纪要;4、公司证照;5、各级批文;6、印鉴;7、公司年度经营相关计划;8、公司年度经营总结;9、年度财务报表;10、技术资料;11、不动产所有权状及其他债权凭证;12、人事资料;一三、大型活动图片、音像资料;14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存:1、会计凭证;2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档
13、案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存:1、期满或解除的合同合约协议;2、完结后的相关项目合适的方案;3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存:1、部门工作相关计划及工作总结;2、完结后的部门请求报告;3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存,使用部门视其有效期限予以保存。第六节保管部门一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由总经办指派专人保管。第七节档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。二、公司章程,股东会、董事会、监事会会议纪要、
14、决议,应自签发之日起三日内移交总经办。三、合同合约协议应在签订之日移交总经办。四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理管控。五、其余档案半年移交一次,时间为每年的1月和7月。六、档案移交须填写档案移交清册(附表2)。七、档案移交清册一式三份,移交双方各一份,总经办留存一份。第八节档案调阅一、因工作需要需调阅档案时,须填写档案调阅申请单(附表3),并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准,跨部门档案调阅须总经办主任核准,但仅仅限于档案的查阅、复印,使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。(保密性档案的范围
15、见机要档案管理管控制度)。三、档案管理管控人员必须严格按照档案调阅申请单的合适的内容,将档案调出,供调档人查阅。四、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案管理管控人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档合适的内容更改、调档时间延长,应按调档程序重新办理。第九节档案销毁一、超过保存期,且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表(附表4),经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁;机要档案由总经理核准销毁;其余档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成,总经办指定专人监督销毁,并
16、填写档案销毁登记表(附表5)。五、档案销毁每半年进行一次,即每年的1月和7月。六、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份,申请部门一份,总经办一份。第十节其他一、档案管理管控人员应妥善保管,防虫蛀、防霉、防丢失,保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁,定期清理通风,防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印,不得置于公共场所。四、本制度附件包括:机要档案管理管控制度。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第三章印章使用管理管控规定一、根据公司不同业务的工作需要,公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害,杜绝失误发生,特规定如下印章使用办法
17、。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写印章管理管控登记表(附表1),备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表:序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时
18、,由财务会计部经理审批,除支票用印按照财务管理管控制度相关规定外,其余均由主管副总经理核准3合同合约专用章公司各类合同合约总经办参见参见合同合约管理管控规通财务合同合约需总经理核准4法定代表人印(支票)支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同合约,财务报表文件、票据总经办总经理或授权人合同合约管理管控规定6行政部早公司物品进出证明行政管理管控部行政部经理7人力资源部章公司人事证明员工聘用、解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明,需总经理审批8工程专用印章工程施工告示工程建设中与相关单
19、位的非正式函件往来工程建设维护中心工程建设维护中心负责人9客服中心印章用户通知、告示客户申述处理的回客服中心客服中心经理复五、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用,所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。六、当印章管理管控人变动或印章在经公司领导审批同意调走时,应及时办理交接手续,填写“印章管理管控登记表”。七、印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单(附表2),并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本合适的内容是否在授权的范围内,审批通过后通知印章保管人员后,方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负
20、主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出,如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请,并经总经理批准签字后方可借走,借用时须填写印章借用申请表(见附表3),并必须两人以上一起办理借用手续,在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还,不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明,本人应先提出书面申请,部门负责人审核,总经办签字后方可盖章。八、责任1、印章使用责任人(签字人)对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章,印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章,一经查出根据事件
21、的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失,则追究责任人相应的行政、经济责任,给予严厉的处分,并赔偿所发生的一切费用。第四章证照管理管控制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理管控。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序:借用人申请f部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序:借用人申请一部门负责人复核一
22、主管副总经理核准一办理借用手续一归还如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人。七、如需使用原件,则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。九、证照保管人必须做出登记,认真填写证照使用登记表。第五章证明函管理管控制度一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理管控。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单,经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记,填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即向主
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