2022年度福建省农村合作经济经营总站决算.docx
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2022年度福建省农村合作经济经营总站决算.docx
2022年度福建省农村合作经济经营总站决算第一部分单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况三、单位主要工作总结第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、财政拨款收入支出决算总体情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分单位概况一、单位主要职责福建省农村合作经济经营总站的主要职责是:承担农村会计财会辅导、财务和农经统计等事务性工作;参与指导农村集体资产、土地承包、农村合作经济、农业社会化服务体系建设等事务性工作。二、单位基本情况从决算单位构成看,本单位没有内设机构,其中:列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称单位性质在职人数农村合作经济经营总站参照公务员法管理事业单位10三、单位主要工作总结2022年,福建省农村合作经济经营总站按照农业农村部和省农业农村厅的部署要求,在省农业农村厅农村合作经济指导处的业务指导下,围绕“一改革四提升思路,稳妥推进农村宅基地管理与改革,着力提升乡村治理能力、农民合作社和家庭农场发展质量、农业生产社会化服务水平,圆满完成年度各项绩效目标任务,取得了显著成绩。(一)农村宅基地管理与改革取得新成效。管理方面,制定关于进一步加强农村宅基地审批管理的意见,从加强审批日常管理、健全审批管理长效机制以及强化审批管理组织等3个方面出台12条具体意见,推动宅基地全程闭环监督,去年全省批准宅基地3.72万宗、面积5693.25亩,其中已批异地新建Ll万宗、面积1615.22亩;组织人员到泉港、龙海开展专题调研,派出5个省级督导调研组分赴各地对宅基地审批、监管、执法及试点等工作开展全方位督导,有力规范各地宅基地管理;灵活开展宅基地审批管理业务培训,采取全省集中线上培训与小片区线下培训相结合方式,帮助基层理清工作思路,普遍反映效果良好。改革方面,督促指导晋江、沙县、建瓯等3个试点县扎实推进宅基地基础信息调查、村庄规划编制、历史遗留问题化解以及宅基地使用权确权登记颁证等基础工作,积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权等制度实现形式,有关做法多次在部合作经济司农村合作经济与宅基地管理利用和福建改革财经情况(同时专报中央改革办)刊登;按照中央农办部署,同步在晋江等3个宅改试点县启动农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点,并及时编制省级及试点县实施方案,组织开展补充调查工作,目前试点工作已取得阶段性成效,晋江市已对下发的5192宗住宅类问题房屋逐一进行落图,沙县区对部省下发农村乱占耕地建房问题图斑2批次3988个进行全覆盖排查及实地调查,建瓯市已完成6396宗住宅类问题房屋首轮摸排及分类工作。(二)统筹乡村治理体系建设得到新提高。一是持续深化试点示范。在指导3个国家级试点县和11个省级试点县全面完成各项试点任务的基础上,组织开展第二批省级乡村治理示范村镇创建,确定示范乡镇119个、示范村1327个。二是积极创新治理手段。指导各地大力推广运用“积分制”“清单制”和“数字化”治理,着力提高乡村治理实效。其中,“积分制”方面,全省推广运用“积分制”村数累计达5499个,设立积分商品兑换点3973个,兑换商品货值累计1305万元;“清单制”方面,福清等22个首批试点县已全部制定工作方案,1132个村已梳理制定相应清单。三是注重典型选树宣传。总结的福建省多措并举推进乡村治理三治融合等4篇典型做法先后被中农办秘书局、部合作经济司乡村治理动态简报刊登,推荐的南安市梅山镇灯光村“智慧治理”打通乡村振兴之路入选第四批全国乡村治理典型案例汇编。去年7月,分管副厅长在全国农业农村系统学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述培训班上作福建乡村治理探索与实践案例交流,为乡村治理方面的唯一发言省份。(三)新型农业经营主体培育结出新硕果。一是加强指导服务。继续组织“千人带千社”活动,选聘新型农业经营主体辅导员超1200人,选择连江等10个县(市、区)建设新型农业经营主体服务中心。二是完善基础制度。深入开展“空壳社”专项清理,建立简易注销的市场退出机制,引导农民合作社按时完成年度公示、信息变更登记;督促各地合作社执行新颁布的农民专业合作社财务制度;选择10个县(区)101家示范家庭农场开展“一码通”赋码试点,推广使用“随手记”记账软件。三是注重示范创建。合作社方面,新增省级示范社175家、县级及以上示范社1298家,实现农民专业合作社质量提升整县推进试点全省全覆盖;家庭农场方面,新增省级示范场293家、县级及以上示范场1679家,选择龙岩整市和连江等13个县(区)开展家庭农场示范县创建工作。四是深化社企对接。联合省邮政公司、邮储银行印发深化农邮合作实施方案任务清单,遴选116家新型农业经营主体打造“福农优品邮政惠农”优质农产品生产基地并予授牌;联合省财政厅、地方金融监管局等印发福建省乡村振兴带实施暂行办法,依托福建省金融服务云平台,为106家农民合作社贷款7636万元、272家家庭农场贷款12431万元。(四)农业生产社会化服务再创新成绩。一是加强项目管理。聚焦粮食作物和关键环节,大力推广生产托管服务方式,全省全年实际开展的农业社会化服务面积达75.97万亩,超额完成年度目标任务,比上年增加15.65%。二是抓好创新试点。在全国率先开展省级农业生产社会化服务展示基地遴选活动,获得部合作经济司通报表扬。三是强化宣传引领。总结的经验做法多次在人民日报、人民网、福建改革财经情况等媒体平台上报道;推荐的南安市农业农村局、建宁县溪口镇勤建合作社案例成为全国第四批农业社会化服务典型。第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开Ol表单位:农村合作经济经营总站单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1297.42一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3938.809九、卫生健康支出4014.1110十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出43229.8213十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5015.8220二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27297.42本年支出合计58298.55使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余2988.12年末结转和结余6087.003061总计31385.55总计62385.55注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表收入决算表公开02表单位:农村合作经济经营总站单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计297.42297.420.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出40.2840.280.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出40.2840.280.000.000.000.000.002080501行政单位离退休13.8213.820.000.000.000.000.002080502事业单位离退休15.2115.210.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2511.250.000.000.000.000.00210卫生健康支出10.9410.940.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗10.9410.940.000.000.000.000.002101101行政单位医疗10.9410.940.000.000.000.000.00213农林水支出230.37230.370.000.000.000.000.0021301农业农村230.37230.370.000.000.000.000.002130101行政运行230.37230.370.000.000.000.000.00221住房保障支出15.8215.820.000.000.000.000.0022102住房改革支出15.8215.820.000.000.000.000.002210201住房公积金12.3112.310.000.000.000.000.002210202提租补贴3.513.510.000.000.000.000.00注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表公开03表单位:农村合作经济经营总站单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计298.55298.260.290.000.000.00208社会保障和就业支出38.8038.800.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出38.8038.800.000.000.000.002080501行政单位离退休9.059.050.000.000.000.002080502事业单位离退休18.6618.660.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0911.090.000.000.000.00210卫生健康支出14.1114.110.000.000.000.0021011行政事业单位医疗14.1114.110.000.000.000.002101101行政单位医疗14.1114.110.000.000.000.00213农林水支出229.82229.530.290.000.000.0021301农业农村229.82229.530.290.000.000.002130101行政运行229.53229.530.000.000.000.002130199其他农业农村支出0.290.000.290.000.000.00221住房保障支出15.8215.820.000.000.000.0022102住房改革支出15.8215.820.000.000.000.002210201住房公积金12.3112.310.000.000.000.00注:本表反映单位本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:农村合作经济经营总站单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1297.42一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4038.8038.800.000.009九、卫生健康支出4114.1114.110.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出44229.53229.530.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5115.8215.820.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27297.42本年支出合计59298.26298.260.000.00年初财政拨款结转和结余2854.94年末财政拨款结转和结余6054.1054.100.000.00一般公共预算财政拨款2954.9461政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计32352.3664352.36352.360.000.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:农村合作经济经营总站单1B:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计298.26298.260.00208社会保障和就业支出38.8038.800.0020805行政事业单位养老支出38.8038.800.002080501行政单位离退休9.059.050.002080502事业单位离退休18.6618.660.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0911.090.00210卫生健康支出14.1114.110.0021011行政事业单位医疗14.1114.110.002101101行政单位医疗14.1114.110.00213农林水支出229.53229.530.0021301农业农村229.53229.530.002130101行政运行229.53229.530.00221住房保障支出15.8215.820.0022102住房改革支出15.8215.820.002210201住房公积金12.3112.310.002210202提租补贴3.513.510.00六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出227.85302商品和服务支出42.9230703国内债务发行费用0.0030101基本工资40.9430201办公费1.1930704国外债务发行费用0.0030102津贴补贴37.3230202印刷费0.29310资本性支出0.0030103奖金92.7930203咨询费0.0031001房屋建筑物购建0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031002办公设备购置0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0431003专用设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费11.3330206电费1.2231005基础设施建设0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费2.0431006大型修缮0.0030110职工基本医疗保险缴费16.5430208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费1.3331008物资储备0.0030112其他社会保障缴费1.0330211差旅费7.5731009土地补偿0.0030113住房公积金23.9730212因公出国(境)费用0.0031010安置补助0.0030114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030199其他工资福利支出3.9230214租赁费0.0031012拆迁补偿0.00303对个人和家27.4930215会议费0.0031013公务用车0.00公开06表单位:农村合作经济经营总站单位:万元庭的补助购置30301离休费0.0030216培训费0.0031019其他交通工具购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031021文物和陈列品购置0.0030303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031022无形资产购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306救济费0.0030226劳务费0.5431201资本金注入0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费14.3231203政府投资基金股权投资0.0030308助学金0.0030228工会经费2.9531204费用补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031205利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031299其他对企业补助0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用7.34399其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助27.4930240税金及附加费用0.0039907国家赔偿费用支出0.0030299其他商品和服务支出4.1039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00307债务利息及费用支出0.0039909经常性赠与0.0030701国内债务付息0.0039910资本性赠与0.0030702国外债务付息0.0039999其他支出0.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表公开07表单位:农村合作经济经营总站单位:万元项目行次本年决算数合计10.001.因公出国(境)费20.002.公务用车购置及运行维护费30.00其中:(1)公务用车购置费40.00(2)公务用车运行维护费50.003.公务接待费60.00注:本表反映单位本年度"三公"经费决算支出情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位:农村合作经济经营总站单位:万元项目年初结转和结余本年收入小计本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称基本支出项目支出类款项栏次123456合计注:本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位:农村合作经济经营总站单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称基本支出项目支出栏次123注:本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计385.55万元,支出总计385.55万元,与上年决算数相比,各增加62.47万元,增长19.34%。主要是L2021年业务费结转30.47万元,2、社会就业保障支出增加16万元,3、人员经费增加16万JUo(二)收入决算情况说明2022年度收入297.42万元,比上年决算数增加30.61万元,增长11.47%,具体情况如下:1 .一般公共预算财政拨款收入297.42万元。2 .政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4 .上级补助收入0.00万元。5 .事业收入0.00万元。6 .经营收入0.00万元。7 .附属单位上缴收入0.00万元。8 .其他收入0.00万元。(三)支出决算情况说明2022年度支出298.55万元,比上年决算数增加98.91万元,增长49.54%,具体情况如下:1.基本支出298.26万元。其中,人员支出255.34万元,公用支出42.92万元。2 .项目支出0.29万元。3 .上缴上级支出0.00万元。4 .经营支出0.00万元。5 .对附属单位补助支出0.00万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计352.36万元,支出总计352.36万元,与上年决算数相比,各增加62.6万元,增长21.6%,主要是:1、2021年业务费结转30.6万元,2、社会就业保障支出增加16万元,3、人员经费增加16万元。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年T殳公共预算拨款支出298.26万元,比上年决算数增加98.75万元,增长49.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)2080501-行政离退休增加9.05万元,较上年决算数增加9.05万元,增长IoO%。主要原因是2022新增支出。(二)2080502-事业单位离退休18.66万元,较上年决算数增加10.9万元,增长140%o主要原因是增加发放生活补贴。(三)2130101-行政运行229.53万元,较上年决算数增加76.27万元,增长49.76%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.26万元,其中:(一)人员经费255.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。(二)公用经费42.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出。万元,完成全年预算的0%;与上年数持平。主要原因是本年度单位未发生公务接待费,具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0.()()万元,完成全年预算的0%;与上年支出数一致。全年安排本单位组织的出国团组()个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。(二)公务用车购置及运行费支出0万元,完成全年预算的0%;与上年数一致。其中:公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%;与上年数一致。2022年公务用车购置()辆。公务用车运行费支出0万元,完成全年预算的0%;与上年数一致。主要原因是本单位为参公事业单位,无公务车辆。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为。辆。(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0%;与上年数一致。累计接待。批次、0人次。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度4个项目实施单位自评,分别是农业生产社会化服务、农民合作社、家庭农场、农户生产性贷款担保机构风险补偿等项目,涉及财政拨款资金共计20600万元,其中:中央财政资金17600万元,省级财政资金3000万元。(项目支出绩效自评表详见附件)九、其他重要事项说明(一)机关运行经费2022年度机关运行经费支出42.92万元,比上年决算数增长(减少)6.63%,主要原因是:人员编制数量增加1人。(二本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。注:本单位2022年度没有政府采购支出。(三)国有资产占用使用1*况截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""附属单位上缴收入”"经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、"三公"经费:纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件一、项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表(2022年度)项目名称主管部门实施单位项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数亍率得分年度资金总额14.5714.579.96106835%6.84其中:当年财政拨款14.5714.579.96一6835%上年结转资金00