XX建设机械股份有限公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案(2025年).docx
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XX建设机械股份有限公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案(2025年).docx
XX建设机械股份有限公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案(二。二X年X月十日)各位股东:202X年度,公司聘请了具有证券从业资格的XX会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“XX事务所”)为公司提供财务审计和内部控制审计的相关服务,为期1年,财务审计费用为X万元,内控审计费用为X万元,合计X4万元。公司董事会审计委员会认为,XX事务所在为公司提供服务过程中,遵循了独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,提议继续聘请XX事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务,聘期1年,并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。请各位股东予以审议。二。二X年X月十日