医院三公经费自查报告(精选28篇).docx
医院三公经费自查报告(精选28篇)2025-01-24医院三公经费自查报告(精选28篇)医院三公经费自查报告篇1据县纪委等五部门联合下发的吉纪发口8号关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求,我院对X年1月以来的“三公经费”使用情况及20xx年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在院政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:一、加强领导我院成立了以院长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在院办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。二、狠抓落实,严控各项经费支出1、公款出国(境)费今年上半年我院没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。2、公务用车费我院对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20981.37元,比去年同期下降了66%o3、公务接待费用我院的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%0三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的.管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。医院三公经费自查报告篇2根据XX市XX区财政局财公U114号转发省财政厅关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知(财行U893号)文件要求,我委对XX年1月以来的“三公经费”使用情况开展了自查,并将XX年度“三公经费”预算在区人口计生委网站进行了公示。现将自查报告如下:一、加强领导,成立领导小组我委成立了以林国彬主任为组长、班子成员为副组长、机关各股室负责人为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,负责“三公经费”的监督管理和公务卡制度执行情况的日常事务。二、狠抓落实,控制经费支出1、公款出国(境)费今年上半年我委没有出国(境)事项发生,此项费用没有支出。2、公务用车费我委对公车运行费用实行定点维修、指定油卡加油、统一保险,每季度对运行维护费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。XX年度16月份,公务用车费用4.8万元,比去年同期下降5.9%。3、公务接待费用我委的公务接待严格按照相关制度和规定执行,严格履行公务接待的事前审批手续,规范公务接待部门和接待标准的管理,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐、健身等现象。20xx年16月份,公务接待5.6万元,比去年同期下降47.7%。4、公务卡使用情况符合规定要求公务卡使用按有关规定执行,费用支出均实行公务卡结算,只有少数小额临时性开支用现金结算。三、完善制度,建立长效机制根据自查结果,我委严格“三公”支出管理,提出了六项强化措施。1、加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,尽量简化会议形式。2、加强差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。3、加强公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。4、推行无纸化办公,减少办公经费支出,办公用品采购实行定点采购。5、严控公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。6、规范大额支出管理。大额商品购置一律按政府采购规定实施。医院三公经费自查报告篇3一、成立专项自查整改小组以乡党委书记王健为组长,分管财政领导乡长倪建林为副组长,财务人员及办公室人员罗通、何燕为成员的专项自查整改小组。二、因公出国(镜)经费使用。20_年民建彝族乡没有组织出国(镜)学习考察,所以无公款支付的状况发生。三、公务接待经费使用。民建彝族乡严格执行“三公经费”标准支出接待费用。所有经费支出务必有乡长亲自审核签字方能支出。未出现公款大吃大喝、公款购买礼品、公款买单私人支出费用。按照精简会风文风要求,乡政府尽量减少会议召开次数及时间,合理安排会议时间,缩减会议费用。未出现把招待费转移到企业报销的状况发生。四、其他方面。我乡贯彻落实惠民政策,均按照县级有关部门要求执行,惠民政策均公开、公正,无违规操作、谋取私利,拖欠,挪用的现象;乡公务用车使用有台帐,不存在公车私用的状况;设立乡财政专户管理乡财政资金,不存在私自设立“小金库”的现象。医院三公经费自查报告篇4根据XX省财政厅财行(20xx)330号XX省财政厅关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知和区财政局X财公(20xx)88号文件精神,XX镇对20xx年“三公经费”支出情况进行了认真检查,现将检查结果报告如下:一、高度重视,认真自查根据省和区财政的通告精神,镇领导高度重视。成立由镇财务管理领导小组成员。对照20xx年度“三公经费”专项检查表,调阅会计账目支出凭证、询问、巡访,仔细认真地进行了自查。二、整改总结,完善制度通过检查没有发现因公出国(境)经费使用情况。公务用车购置及运行经费严格按年初预算、没有违规使用、超标购置等违规现象。公务接待严格按照预算和市、区公务接待标准、同城无接待,无违规接待行为发生,同时总结经验,补差补缺,完善和严格按照“三公经费”规定和“中央八项规定”及省、市、区党政机关廉洁纪律规定精神办事。医院三公经费自查报告篇5根据区纪委等部门关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求,我中心对XX年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。二、狠抓落实,严控各种支出(一)“三公”经费支出情况1 .因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。2 .公车用车费。中心XX年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。(二)公务卡制度执行情况本单位的公务卡尚在申领当中。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,中心对严格"三公"支出管理,提出了几项强化措施。一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。医院三公经费自查报告篇6根据市纪委关于开展“三公”经费专项检查的通知要求,我局对XX年至XX年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查.现将具体情况汇报如下:一、提高思想认识,加强组织领导为进一步搞好“三公”工作,我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,今年年初重新下发了公务接待管理办法和公务用车管理办法等各项规章制度,严格实行会审联签制度,从制度对全局支持进行规范,确保“三公”各项要求落到实处。二、强化工作落实,严控“三公”经费1、会议及公务接待费用我局XX年会议及接待费用预算为7.2万元,XX年会议及接待费用预算为6.24万元。我局XX年会议及接待费用为40.5万元,XX年会议及接待费用为53.5万元,XX年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,报销时必须由经办人员、会审联签小组会签,经分管领导审批后,财务股核报。经调查,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,支出偏高的原因:按上级要求,我局开展了多次公路专项整治行动,上级检查多,部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。2、外出学习培训参观考察情况XX年外出学习培训11次共96人花费49011元,XX年外出学习培训14次共36人花费21361元,XX年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除XX年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外,其余都为参加省、市组织的学习培训,无国(境)外学习事项,且呈逐年递减趋势。3、公务用车购置和运行费用我局XX年车辆购置及运行费用预算为6万元,XX年车辆购置及运行费用预算为3万元。我局XX年车辆购置及运行费用为18.7万元,XX年车辆购置及运行费用为17.7万元,XX年1-6月车辆购置及运行费用为16.8万元,其中,XX年5月,因路政大队XX年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长,使用频率高(已行驶31万多公里),车辆状况极差,已无法正常运行,经市局同意,我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆,价值10.7万元,严格按照控购手续,经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门,需长期对公路沿线进行巡查和执法,造成使用费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高,车辆状况较差,造成修理费用偏高。我局对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。三、积极完善监管,共建长效机制根据自查结果,我局对严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。医院三公经费自查报告篇7纪委监察局采取有力措施严守三公经费支出“底线”,加强对全县各乡镇和县直各单位公用经费支出情况的全面检查和监管,今年第二季度比第一季度减少公用经费支出270余万元。强化督查。以“廉洁、节俭、增效”为目标,强化廉洁意识,坚决制止奢侈浪费。从4月起,县纪委监察局组织开展了对全县各乡镇和县直各单位公用经费支出情况的全面监督检查,重点检查公用经费支出、管理和使用情况。高效整改。针对检查过程中发现的问题,县纪委监察局严格要求各单位及时制定有效措施抓好整改,并建立健全完善厉行节约工作的监管机制,严格执行各项费用支出审批程序和财务“收支两条线”,坚决杜绝奢侈浪费现象,对整改措施不到位的单位主要领导进行诫勉谈话。超前预警。针对各单位公用经费支出情况,县纪委监察局以下发“告知函”的形式一一告知,共向33个单位分别下发了严格控制公用经费支出情况告知函,提醒严格控制公用经费支出。严格责任。在强化公用经费支出工作中,县纪委监察局认真履行职责加大责任追究,如发现违纪行为的,将依法依纪严肃查处,追究主要领导首要责任和相关责任人责任。通过强有力的措施,目前全县各乡镇和县直各单位在第二季度的公用经费开支呈现大幅下降,达到了厉行节约的目的。医院三公经费自查报告篇8为认真贯彻落实中央厉行节约及“八项规定”精神,根据上级有关要求,我镇对20xx年第四季度会议费及“三公经费”支出情况进行自查,现将情况汇报如下:1、今年1T2月我镇会议费支出11.8万元,比去年同期减少1.9万元。2、今年1T2月我镇没有购置公务车,车辆运行费用141.5万元,比去年同期下降5.73万元。3、今年1T2月接待费支出35.6万元,比去年同期下降1.5万yc©4、我镇1T2月没有公款出国(境)费用发生,不存在其他违规行为。我镇为认真贯彻落实中央“八项规定”以及上级有关文件精神,镇委镇政府提倡厉行节约反对铺张浪费,全体干部职工发扬艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律的精神,切实把思想和行动统一到上级的部署和要求上来,进一步增强责任感和紧迫感,采取有力措施,确保上级各项要求落到实处,但落实措施时仍有部分问题有待解决:1、我镇大多数部门虽然对接待费的管理采取了一些控制措施,但随着人们生活水平的不断提高以及经济社会发展、物价上涨等因素影响,接待费用难以大幅降低。2、由于大部分车辆已使用多年,多个部门需要每天24小时巡查用车,不少车辆已非常残旧,车辆用油和维修不断增多,导致我镇公车在维护等各方面的成本下降幅度不明显。针对上述问题,我镇严格执行中央有关规定、严格会议费和“三公经费”支出管理实行如下措施:1、规范财务管理,规范公务费用支出报批手续,严格执行内务管理制度。2、今后各种会议采取能简即简、能几个会议合起来开就一起开的形式,尽量控制会议规模和会议时间,节约会议费用。3、严禁超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;对公务用车使用实行统一调配、定点维修、定点加油、定点保险和统一报废更新制度;严格执行维修审批和报销手续。4、严格执行公务接待范围和费用支出规定,非因特殊情况接待围餐必须在饭堂进行,非因特殊情况围餐必须按工作餐标准执行。严禁超标准接待、超范围接待和借召开会议之机大吃大喝,接待费用严格控制在规定范围内。5、加强对出国(境)考察的管理,不安排没有实际意义的公务考察活动。医院三公经费自查报告篇9依据XX市XX区财政局财公(20x114号转发省财政厅关于开展"三公经费'支出状况专项检查的通知(财行(20xx)893号)文件要求,我委对20xx年1月以来的"三公经费'使用状况开展了自查,并将20xx年度"三公经费'预算在区人口计生委网站进行了公示。现将自查报告如下:一、加强领导,成立领导小组我委成立了以主任为组长、班子成员为副组长、机关各股室负责人为成员的"三公经费'管控工作领导小组,领导小组下设办公室,负责"三公经费的监督管理和公务卡制度执行状况的日常事务。二、狠抓落实,把握经费支出1 .公款出国(境)费今年上半年我委没有出国(境)事项发生,此项费用没有支出。2 .公务用车费我委对公车运行费用实行定点修理、指定油卡加油、统一保险,每季度对运行维护费用进行公示,接受监督。照实登记上报公务车辆状况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。20xx年度6月份,公务用车费用4.8万元,比去年同期下降5.9%。3 .公务接待费用我委的公务接待严格依据相关制度和规定执行,严格履行公务接待的事前审批手续,规范公务接待部门和接待标准的'管理,不存在公款大吃大喝及高消费消遣、健身等现象。20xx年1-6月份,公务接待5.6万元,比去年同期下降47.7虬4 .公务卡使用状况符合规定要求公务卡使用按有关规定执行,费用支出均实行公务卡结算,只有少数小额临时性开支用现金结算。三、完善制度,建立长效机制依据自查结果,我委严格"三公'支出管理,提出了六项强化措施。1 .加强对会议经费的管理。把握会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,尽量简化会议形式。2 .加强差旅费的管理。把握出市参加会议、考察的人数,担忧排没有实际意义的公务考察活动。3 .加强公务车辆的管理。规范和把握公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。4 .推行无纸化办公,削减办公经费支出,办公用品采办实行定点采办。5 .严控公务接待费用。严格执行"三定="四不准制度,把握接待标准。6 .规范大额支出管理。大额商品购置一律按政府采办规定实施。医院三公经费自查报告篇10为仔细贯彻落实党的十八大精神,依据X省财政厅关于报送部门"三公'经费有关数据的通知要求,我院对20xx年以来公务用车、公务接待和公款学习考察及出国(境)三方面经费进行自查,现将具体状况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查长效机制依据有关规定,我院成立了以院长为组长、院委会成员为组员的三公经费管控工作领导小组,从制度上对全院三公经费支出进行规范。并多次召开全院老师会议,分析研究我院三公经费状况,要求加强协同协作,形成工作合力,建立长效机制,扎实推动三公经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用20xx2-Oxx年我院没有公务接待费用,此项费用不存在2、公款出国(境)费用20xx-2OXX年我院没有公款学习考察及出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公车购置及运行费用20xx2-0xx年我院公车购置运行费用不存在。三、完善监管,防控共建长效机制依据自查结果,学院对严格三公支出管理,提出了强化措施。一是提高工作效能。增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对考察及差旅费的管理。三是加强节省型院园建设。开展“我节省,我文明'节省型院园建设活动,以节省用水、节省用电、节省办公、节省和合理利用资源为重点,加强办公室、食堂、教室、试验室等重点部门的'检查,增加节省意识,营造勤俭节省的良好氛围,促进学院各项事业健康有序、可持续进展。四是把握公务接待费用。严格执行零接待。五是规范财务管理。公务费用支出实行方案管理,规范批报手续,实行财务公开制度。医院三公经费自查报告篇11根据关于印发“三公”经费专项检查实施方案的通知精神,我局组织了人员进行了严格的自查工作,现就自查情况报告如下:一、因公出国(境)经费我单位无年初预算安排因公出国(境)经费,同时也未发生因公出国(境)经费支出。二、公务用车购置及运行经费(一)20xx年度我单位公务用车购置及运行经费年初预算金额为160000元,截止20xx年11月底实际支出147565.69元,不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等。(二)公务用车用油、保险和维修严格执行政府采购程序。(三)实行单车核实制度,台账记录车辆实际消耗情况。(四)无在企业和下属单位报销车辆运行相关费用情况。(五)20XX年我单位我单位无公务用车购置。三、公务接待经费(一)20xx年我局公务接待经费年初预算金额为23000元,截止11月底实际发生金额11360元,未超出年初预算额度。我单位根据四川省党政机关国内公务接待管理办法制订了相应的都江堰市投资促进局招商引资公务接待工作财务管理实施细则,严格控制开支标准和接待范围。(二)对公务接待实行事前审批,承办重大活动接待任务是按程序报政府审批。(三)基本上严格执行会议定点管理办法。四、无截留、挪用、挤占财政专项资金情况五、无以各种名义用公款旅游或变相公款旅游情况医院三公经费自查报告篇12为了切实严格“八项规定”、狠刹纠正“四风”,我乡结合实际,对公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,重点对是否有公款吃喝情况进行查找,现将自查具体情况汇报如下:一、加强领导,建立“三公”经费专项检查机制根据XX县有关规定,我乡成立“三公”经费管控工作领导小组,专门开会讨论全面贯彻“三公经费”自查工作,完善相关管理制度,从制度上对全乡“三公”经费支出进行规范。多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的我乡“三公”经费分布情况,要求全乡加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展,尤其加大对是否存在公款吃喝情况进行自查自纠。二、狠抓落实,严格自查自纠1、公款出国(境)经费自查情况:我乡没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。2、公车购置及运行经费自查情况我乡对公车购置及运行建立了规章制度,费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。20xx年公车购置及运行经费使用控制在预算内。3、公务接待经费自查情况我乡对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待的分管领导向主要领导请示,报销时必须有乡长签字,财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。20xx年公务接待费使用严格控制在预算内进行,并大幅度减少。经过自查,我乡不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,也没有在培训中心、内部食堂大吃大喝的情况发生。三、完善监管制度,共建长效监督机制根据自查结果,我乡对严格“三公”经费支出管理,提出了六项强化管理措施。一是提高工作效能。节约为本,增强行政成本意识,努力提高执行力,按时保质完成各项工作任务。二是规范财务管理。“三公”费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。三是加强对公务车辆运行的管理。规范和控制公务用车维修、用油等行为,完善相关公车制度,最大限度提高车辆使用效率。四是控制公务接待费用。严格接待制度,控制接待标准,提倡集体食堂就餐。五是加强其他方面的管理。一方面加强对会议经费的管理,控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,减少会议经费开支;加强对考察及差旅费的管理,控制出县参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。另一方面全力推行无纸化办公,减少纸张使用;加强用电、用水管理,对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电、用水,减少日常开支;规范大宗购置及办公用品管理,大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。六是规范奖励激励机制工作。建立长效奖惩机制,主要以精神鼓励为主。医院三公经费自查报告篇13一、20xx年6月份"三公经费支出状况说明今年1-6月份"三公'经费支出0.05万元,全部为公务接待费,主要用于接待上级、外地单位来我区业务指导、办案和调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央"八项规定'和省、市、区要求,严格执行党政机关厉行节省反对铺张条例等相关文件规定。二、是否存在漏报、虚报、错报"三公经费'支出问题无漏报、虚报、错报"三公'经费支出问题。三、公务接待经费支出方面(一)不存在违规到营业性消遣、健身场所组织参加活动的,状况;(二)不存在违规增送现金、有价证卷和贵重礼品、纪念品状况;(三)不存在额外配发生活用品状况;(四)不存在超标准接待供应食宿和交通、服务状况。四、公务用车购置运行维护费支出方面(一)不存在超编制或未经批准配备更新公务用车状况;(二)不存在超标准购置或豪车装饰公务用车状况;(三)不存在虚列公务用车运行维护费问题。五、因公出国(境)支出方面(一)不存在超预算或无预算部署出国(境)团组状况;(二)不存在接受或者变相接受企事业单位资助、或向同级机关、下级机关和下属单位摊派、转嫁出国(境)费用等状况。(三)无出国(境)活动。(四)不存在核销与公务活动无关的开支和方案外费用、核销虚假单据等状况。六、会议费支出方面召开会议能够按规定批准等管理状况。七、改进管理的措施和看法、建议。暂无。医院三公经费自查报告篇14为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据财发20xx94号文件精神,我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下:、专项资金的收支情况1、20xx年1月7日收到财政拨付给款贴息资金X万元,2、20xx年11月IO日收到财政拨付项目资金X万元。3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金X万元。4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金X万元。5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。20xx年度共收到财政拨付项目资金X万元,其中:X万元资金分期列入利息支出。X万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出X万元,土建工程支出X万元。通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施,资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点:(一)项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。(二)项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。一些经费没有列入项目预算,如设计费、评审经费、项目可X行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中,而这些经费又是需要支出的;(三)制度不够健全,监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法,(四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查,对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行,强化预算监督管理。3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论X、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。医院三公经费自查报告篇15为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转,有计划、合理地使用义教经费,认真做到勤俭办学,根据各级关于规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见的要求,我校本着从学校发展出发,义教经费主要用于日常教学常规,服务于教师的教育教学活动,努力改善校容校貌,添置简单的新设施设备,维护破旧受损的设施设备。对有限的义教经费实行公开、合理、有效的管理和使用,坚持不乱花一分钱,将每一分钱都用在刀刃上办实事,保证教学活动和后勤服务的正常开支,使学校的各项工作正常运转,从而有效促进学校的发展和教育教学质量的提高。我校义教经费的管理使用学校领导高度重视,根据有关文件的精神,从大局出发,从小处着手,对学校的公用经费的使用情况进行了自查,情况如下:一、基本情况:20xx年度,我校有教职工20人,教学班8个,在校学生345人。其中住校生307人,非住校生38人。小学每生每年260.00元的标准对我校划拨义教经费,寄宿制经费120元每人每月。XX年我校义教公用经费预算收入78300元,总支出81636.00元。学校从来没有向学生收取任何一分费用,学生的练习册由中心校代新华书店发(代收),学生的试卷资料由学校自制,作业本及学习用具由学生自行购买。二、“两免一补”落实情况:我校337名学生全部免除杂费和教科书费。贫困寄宿学生生活补助严格按教育局要求执行,认真审查对象造册上报,资金由县教育局补助标准小学每生每期250.00的标准亲临学校,如实购买寄宿制生活用品等。三、预算编制工作开展及管理情况:学校的财务人员严格按大湾中心学校的要求和义务教育经费的使用规定,认真对学校的经费进行预算编制,各项开支严格按照有关财务规章制进行,实行收支两条线,专款专用,对口开支,并报教育局计财股审核。四、20xx年义教公用费预算支出情况:1、日常公用支出32180.00元:其中办公费4558.00元、印刷费7284.OO元、电费9489.00元、邮电费1110.00元、劳务费4439.00元、门卫工资5300.00元、卫生工具1816.00元。2、学校班费及教育教学活动费20783元、其中学校及班级文体办公用品10153.00元、六一节活动4508.00元,班费6122.00元。3、设备购置支出13591.00元:其中教学设备购置费,八台录音机1686.00元、四台evd1020.00元、一台地面接收器300.00元、音响话筒U盘1050.00元、一台抽水泵360.00元、一根不锈钢旗杆3675.00元、建水池材料及工程费5500.00元,4、维修费12806.00元。其中学校的电网线路改造9601.00元、学校教室内线及灯具布置2163.00元、桌凳维修费582.00元、教学楼楼顶修补费460.00元。5、旅差费:2276.00元五、义教经费管理使用采取的主要措施1、学校成立了生均公用经费使用领导小组和监督小组:(1)领导小组:组长:副组长:成员:(2)监督小组:组长:副组长:成员:各班主任及学校其他教师在义教经费的管理使用过程中,学校严格按大湾中心学校的规定做到收有凭付有据,且每张支出票据不少于学校教师三人及其以上的签字,所有义教经费的管理使用实行校内公开,凡属上千元的开支均在教师会议上通过,每学期结束后将本期的收支情况向教师公布,并将现金日记账细目打印张贴在办室,接受教师的监督和大湾中心学校的核查。六、义教经费的管理和使用所取得的成效20xx年,在学校的关心和指导下,在全体教师的支持下,我校的义教经费管理基本达到上级的的要求。做到规范管理,合理有效的使用有限的义务教育经费,有效地促进了教育教学活动的正常开展。校容校貌明显改变,学校的教学设备有所增加,彻底消除了多年来电路不安全的隐患,解决了教师的饮水问题,从而稳定教师队伍,促进教育教学质量的提高。今后,我校将继续认真贯彻落实上级有关精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,认真加以巩固,加强对学校广大教职工的思想教育,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。一如既往,继续规范管理使用好义教公用经费,使学校的义教公用经费用出成效。七、存在的问题和建议义教经费有效的促进了学校的发展,解决了一些实际困难,但是由于学校的办学条件太差,需要投入的地方太多,而下拨的经费较少。同时,义经费划拨的时间总是很慢,有的时候学校一分经费也没有,常常出现欠着账干工作的现象,这有碍于教育教学的正常开展。建议在今后的工作中,义教经费的划拨最好以月划拨,同时希望对村级学校应多一些关注,多一些投入,使教育得以均衡发展。医院三公经费自查报告篇16一、加强领导,建立专项检查长效机制根据有关规定,学校成立了以校长宁兴荣为组长、校委会成员为组员的“三公”经费管控工作领导小组,从制度上对全校“三公”经费支出进行规范。并多次召开全校教师会议,分析研究学校“三公”经费状况,要求加强协同配合,构成工作合力,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用20xx我校没有公务接待费用,此项费用不存在2、公款出国(境)费用20xx我校没有公款学习考察及出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公车购置及运行费用20xx我校公车购置运行费用不存在。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,学校对严格“三公”支出管理,提出了强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对考察及差旅费的管理。三是加强节约型校园建设。开展“我节约,我礼貌”节约型校园建设活动,以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点,加强办公室、食堂、教室、实验室等重点部门的检查,增强节约意识,营造勤俭节约的良好氛围,促进学校各项事业健康有序、可持续发展。四是控制公务接待费用。严格执行零接待。五是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行财务公开制度。医院三公经费自查报告篇17根据市纪委、市委组织部20XX全市领导干部廉洁自律工作实施意见要求,我区人大对根据市有关规定,我区人大成立了以区人大常委会主任李建军为组长,其他班子成员和科室负责人为成员的“三公”经费管理工作领导小组,从制度上对人大机关“三公”经费支出进行规范。并多次召开党组会议,分析研究自查中发现问题,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用我区人大XX年公务接待费预算为X万元,5月实际支出X元,占全年预算比例。经查,我区人大上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。2、公款出国(境)费用上半年我区没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公车购置及运行费用我区20xx年车辆购置及运行费用预算为X万元,1-5月实际支出X元,占全年预算比例。经查,在公车管理及专项治理中,我区人大在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或区直各部门调换、借用、租用汽车行为。4、其他公务费用我区20xx年会议支出预算X万元,1-5月实际支出X元,占全年预算;通信费用预算X万元,5月实际支出X元,占全年预算。其中,3月份召开的禹王台区一届一次会议会务费用,是由区财政拨付的人代会专项经费X万元。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我区人大对严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是控制公务接待费用。加强公务接待管理,防止公务接待中的不正之风和腐败现象。七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。医院三公经费自查报告篇18根据盐湖区财政局、监察局、审计局联合下发的