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    关于安国市2023年财政预算执行情况 和2024年财政预算(草案)的报告.docx

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    关于安国市2023年财政预算执行情况 和2024年财政预算(草案)的报告.docx

    安国市第八届人民代表大会第四次会议文件关于安国市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告(书面)2024年1月23日在安国市第八届人民代表大会第四次会议上安国市财政局局长刘士安目录关于安国市2023年财政预算执行情况和2024年财政预兜(草案)的报告1安国市2023年一般公共预算收入表12安国市2023年一般公共预算支出表14安国市2023年政府性基金收入表30安国市2023年政府性基金支出表31安国市2023年社会保险基金收支总表33安国市2024年一般公共预算收入表34安国市2024年一般公共预算支出表36安国市2024年政府性基金收入表51安国市2024年政府性基金支出表52安国市2024年社会保险基金预第总表54关于安国市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告2024年1月23H在安国市第八届人民代表大会第四次会议上安国市财政局局长刘士安各位代表:受市政府委托,我向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。一、2023年财政预算执行情况2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加强财政资源统筹,优化财政支出结构,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全年财政运行情况总体平稳,预凫执行情况较好。(一)2023年财政预算执行情况1.一般公共预算收支完成情况(1) 一般公共预算总收入。2023年我市一般公共预算总收入347198万元。其中:市本级收入87591万元;返还性收入6325万元;一般转移支付收入188821万元;专项转移支付收入6549万元;省政府债券收入26900万元;调入资金29915万元;上年结转1097万元。(2) 一般公共预算总支出。2023年般公共预算总支出347198万元。其中:市本级支出251550万元;上解上级支出16613万元;债券还本支出18620万元;结转下年支出59120万元;安排预算稳定调节基金1295万元。2 .政府性基金收支情况2023年政府性基金总收入351195万元。其中:本级政府性基金收入68009万元、政府性基金上级补助收入472万元、专项债务转贷收入10770()万元、政府性基金上年结转175014万元。2023年政府性基金总支出351195万元。其中:本级政府性基金支出103704万元、专项债务还本支出9000万元、调出资金29915万元、政府性基金结转下年支出208576万元。3 .社会保险基金决算收支情况2023年全市社会保险基金收入42434万元,其中:上级补助收入2230万元。2023年实际支出41557万元,本年收支结余877万元,年末滚存结余35718万元。(二)落实市人大预算决议情况及2023年预算执行效果2023年,面对经济预期不稳,土地市场疲软,增收动力不足,刚性支出不断加大,收支矛盾异常突出的情况下,我们迎难而上、攻坚克难,持续加大财政资源统筹力度,按照“有保有压'的原则,集中财力办大事,为全市经济社会高质量发展提供了有效财力支撑,努力实现了财政收支平衡。1 .抓收入争资金,全面提升保障能力。面对各种不利影响,我们坚持实事求是组织收入,枳极消化减收因素对财政收入带来的影响,认真落实应对措施,全面提升保障能力水平。一是全力以赴抢抓收入。财政、税务、自规部门加强对接协同,聚焦重点行业、重点税源、重点项目,及时准确研判收入形势,依法征收、应收尽收。2023年一般公共预算收入完成87591万元,其中:税收收入63298万元,占一般公共预算收入的72.27%,比上年提高了15.37个百分点,收入结构进一步优化:在土地市场不景气的前提下,加大土地出让力度,实现政府性基金收入68009万元,比上年增长5.9倍。二是积极争取省市资金支持。加强与上级部门沟通,及时掌握政策动向,及早下手,提前谋划,精心准备。积极向省市反映我市重大政策落实、重点项目推进等情况,抢抓政策机遇,大力争取政策资金支持,2023年争取到一般性转移支付资金188821万元,比上年增加55546万元。争取到革命老区、农村地区气代煤电代煤等专项转移支付6549万元,有效保障了全市各项重点支出需求。三是积极争取债券资金。我们把争取债券资金作为壮大财力、提升保障能力、推动财政高质量发展的重要途径和有力抓手,找准着力点,积极争取债券资金,取得了显著成效。2023年,我市新增政府债券共发行109200万元,其中一般债券10500万元,专项债券98700万元,为园区基础设施提升改造、中药材国际化战略储备、背街小巷、老旧小区改造、热源替代工程、职业技术教育中心、全民健身中心等重点项目和民生工程的顺利实施提供了有力的资金保障。2 .保障重点支出,实现全年收支平衡。树立过紧日子的思维,严格支出管理,明确保障重点,大力压缩非刚性支出,实现了全年收支平衡,保障了我市发展需求。一是“三保”底线坚决兜底兜实。保基本民生、保工资、保运转,是维护人民群众利益的必然要求,是保障政府履职和各项政策实施的前提条件,是维护经济健康发展和社会大局稳定的“压舱石我们将预算财力优先用于“三保”支出,确保资金均衡调度,2023年“三保”支出114665万元,其:保基本民生支出47626万元;保工资支出64356万元;保运转支出2683万元。二是全力保障乡村振兴发展。农业兴则国家兴,全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。2023年争取农业生产发展资金4124万元;争取高标准农田建设项目资金1707万元,争取农业和水利救灾资金529万元。健全各项农业补贴,增加农民转移收入,发放耕地地力保护补贴和对种粮农民一次性补贴资金4182万元;发放农机补贴资金1085万元;发放财政衔接乡村振兴补助资金2002万元。累计拨付327万元用于粮食储备保管、轮换等费用,确保了全市粮食安全。三是建立节约型财政保障机制。将宝贵的财政资金真正用在刀刃上,充分发挥财政投资评审机制优势,应审尽审,最大限度地节约财政资金。2023年共评审159个政府投资项目,送审金额83800万元,节约财政资金6703万元,平均审减率800%°3 .优化营商环境,助力经济高质量发展。打造优良的营商环境,是实现高质量发展的“必答题我们积极探索、真减真放,激活安国经济发展“满园春色一是贯彻落实减税降费政策。认真落实增值税小规模纳税人免征增值税,小型微利企业减免企业所得税,顶格减征“六税两费”,对涉及企业、个体工商户缓缴部分行政事业性收费,阶段性缓缴企业社会保险费等政策“组合拳”。2023年共计减税降费68453万元,其中减税66730万元,非税减免1723万元。减税降费切实为企业纾难解困,对减轻企业负担,激发市场活力发挥了重要作用。二是落实政府采购领域政策。深入贯彻"放管服''改革要求,积极履行政府采购监督管理职责,切实在简化程序,规范流程,强化监管,促进公开,优化服务,提高效率等方面狠下功夫,努力构建现代政府采购制度,不断提升政府采购服务效能,积极助力全市营造市场化、法治化、国际化-流营商环境。三是落实企业奖补资金政策。积极发挥财政奖补资金引导撬动作用,激发企业创新创业活力,推动产业转型升级,助力经济高质量发展,2023年落实企业奖补资金2796万元。4,坚持守正创新,财政改革走深走实。扎实推进各项财政管理改革,努力实现财政预算管理科学化、法治化和规范化,更好地服务全市经济社会发展。一是推进预算管理制度改革。全面推进“零基”预算改革,创新预算编制方式,打破基数概念和支出固化格局,突出“保重点、压一般”,提升财政资金配置效率和使用效益。扎实推进预算管理一体化建设,实现政府预算管理、部门预算管理、预算全过程管理、项目全生命周期管理、预算数据管理“五个一体化“,全面规范预算管理流程,提高预算管理效率。二是强化直达资金监控管理。持续发挥直达资金惠民生、保市场主体作用,加快资金分配使用,实行资金全流程、全链条跟踪监控,2023年全市直达资金共支出52572万元,资金精准直达中小微企业、个体工商户和困难群众。三是严格规范国有资产管理。为加强我市行政事业性国有资产管理与监督,健全国有资产管理体制,维护国有资产安全完整,2023年重新修订了安国市行政事业性国有资产管理办法,提高了全市国有资产管理的规范化水平。四是持续加强政府债务管理。严格审核每笔债券资金支出,对支出进度较慢的项目进行督促指导,打通项目推进中的难点堵点,推动债券资金尽早转化为实物工作量。2023年我市政府债务限额571126万元,其中:一般债务限额140526万元,专项债务限额430600万元;截止到2023年12月底我市政府债务余额566414万元,其中:一般债务余额135814万元,专项债务余额430600万元。同时积极稳妥化解债务存量,做好库款保障,提前安排还款资金,按时足额还本付息,确保政府信誉不受影响。截至2023年12月底,我市共完成政府债券还本付息44019万元,其中一般债券还本18620万元,一般债券付息4683万元;专项债券还本9000万元,专项债券付息11716万元。2023年全市财政运行总体平稳,财政改革发展稳步推进。这是市委科学决策、正确领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是全市各级各部门共同努力和支持的结果。在总结成绩的同时,我们也要清醒地看到,当前财政依然存在着一些突出矛盾和问题,主要表现在:财政增收困难增多,刚性支出不断加大,收支矛盾更加突出,“三保”压力进步加大,预算“紧平衡”成为新常态;预算约束力还不强,预算绩效管理还需加强;财政监管存在薄弱环节,优结构保重点的措施还有待逐步精准高效。对此,我们高度重视这些问题,将进步加大工作力度,采取一系列措施加以解决。二、2024年财政预算草案(一)预算安排的指导思想和原则2024年预和编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,落实中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。落实积极的财政政策适度加力,提质增效,落实好结构性减税降费政策,坚持党政机关过紧日子,大力优化支出结构,兜牢“三保”底线,加强政府债务管理,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,增进民生福祉,助力中国式现代化安国全方位高质量发展。2024年预算编制重点把握四个原则:一是坚持保重点原则。坚决兜牢兜实“三保”底线,将“三保”资金足额列入预算。紧紧围绕市委重点工作及政府十大工程、民生实事,统筹整合各类资金,集中财力办大事。二是压减一般支出原则。严格执行“零基”预算,坚持党政机关过紧H子常态化,勤俭办一切事业,严控一般性支出,从严从紧编制部门预算,对除民生外其他一般性资金,结合财力,按项目轻重缓急,统筹安排,有保有压,有增有减。三是盘活财政存量原则。切实盘活存量资金,提高财政支出效益,部门连续结转两年或支出进度较慢的各类结转结余资金,全部收回财政重新安排,缓解财政支出压力。四是积极向上争取原则。紧抓国家政策机遇,不遗余力积极争取新增国债、长期国债和省政府债券及金,在增量上寻突破,卜.活财政整盘棋。(二)2024年财政收支预算(草案)1 .一般公共预算收支(1) 一般公共预算总收入。2024年我市一般公共预算总收入344832万元。其中:市本级收入100OOO万元,同比增长14.1%:返还性收入6325万元;般转移支付收入121227万元;专项转移支付收入9308万元:调入资金47557万元;动用预算稳定调节基金1295万元;上年结转59120万元。(2) 一般公共预算总支出。2024年我市一般公共预和总支出344832万元。其中:本级安排支出332635万元;上解上级支出5676万元;债券还本支出6521万元。2 .政府性基金预算安排2024年政府性基金总收入309007万元。主要包括:(I)本级政府性基金收入100OOo万元。其中:国有土地使用权出让金收入89543万元、国有土地收益基金收入4775万元、农业土地开发资金收入1192万元、城市基础设施配套费收入4000万元、彩票公益金收入230万元、污水处理费收入260万元;(2)政府性基金上级补助收入431万元:(3)上年结转收入208576万元。根据以收定支原则,2024年政府性基金总支出309007万元。其中:本级政府性基金预算支出261450万元、调出资金47557万元。3 .社会保险基金预算安排2024年社会保险基金收入预算安排123492万元,支出预算安排117254万元,预计社保基金本年收支结余6238万元。4 .国有资本经营预算安排因我市国有资本规模较小,国有企业数量较少,按照国有资本经营预算编制工作要求,2024年暂不编制国有资本经营预算。(三)确保完成2024年预算任务的措施2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。牢固树立过紧日子思想,优化财政支出结构,强化重大战略任务财力保障,落实好结构性减税降费政策,兜牢基层“三保”底线,防范化解财政风险,更好为全市经济发展发挥财政保障作用。1 .坚持挖潜增收与涵养财源共同发力,壮大财政综合实力。加大收入组织力度,强化收入形势分析、努力完成全年财政收入目标。立足药业,突出特色,加快建设石佛工业园区,支持企业发展,落实好减手兑降费政策,稳定既有财源,开辟新财源,夯实财政持续增收的基础。将支持产业发展和市场主体引育作为财源建设的苜要任务,进一步优化营商环境,加大政府采购支持中小企业发展力度,助力企业做强做优做大,促进财源可持续增长。2 .坚持上争内活与多渠筹资协同推进,提供有力财力保障。我们将积极拓展筹资渠道,积极争取上级资金、盘活政府存量资金,抓住增发国债政策窗口期,积极申报项目。同时在确保债务风险可控的前提下,用足用好2024年新增专项债券额度,为重大项目实施提供资金保障,全力支持现代中医药产业创新聚集之都建设,促进全市经济持续快速发展。3 .坚持保障支出与优化结构深度融合,发挥资金使用效益。在加快预算执行支出进度上下功夫,对重点单位、重点项目紧盯催办,及时发现和研究解决预算执行中存在的问题,打通预算执行管理中的堵点、痛点。继续按照“有保有压有调整”的思路,不断调整和优化支出结构,坚持厉行节约,严控行政成本等般性支出,力11强“三公经费”管理,集中财力办大事,在确保“保基本民生、保人员、保运转”三保支出足额到位的基础上,加大对民生事项和重点项目投入。4 .坚持深化改革与创新理念相互促进,提高综合管理水平。一是提升财政管理质效。全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程,加强对各类收支政策的评审评估,强化预算执行监督,提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。二是严格执行财经纪律。落实预算法定原则,严格执行各项财经法规和管理制度,切实硬化预算约束,严格规范财政收支管理,落实好各类民生保障标准,防止违规提标扩面。加强对财政资金全过程跟踪监控,坚决查处违法违规行为。三是增强财政可持续性。兼顾当前和长远、需要与可能,坚持尽力而为、量力而行,统筹财政收支政策,提高财政资金使用效率,强化财政可承受能力评估,持续防范化解地方政府债务风险,有效应对风险隐患,不断完善高质量财政体系建设,全面提高财政综合管理水平。各位代表,新的一年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习党的二十大精神,在市委的坚强领导下,自觉接受市人大监督,虚心听取市政协意见建议,自信自强、守正创新、绰厉奋发、勇毅前行,确保2024年财政重点工作任务全面完成,为加快建设具有国际影响力的现代化中医药之都提供有力的财政支撑,在推进中国式现代化安国场景的道路上扛起历史使命,展现担当作为。以上报告,请审议。项目金额一般公共预算总收入347,198一、公共财政N算收入87,591K税务部门63,298(1)增值税38,072(2)企业所得税3,514(3)个人所得税566(4)环保税119(5)资源税34(6)其他各校20.9932、财政部门24,293(1)专项收入4,261(2)行政性收为收入1,359(3)罚没收入4,179(4)国有资源有隹使用收入14,159(5)捐赠收入11(6)政府住房基金收入281(7)其他收入43二、转移性收入201,6951、税收返还补助6,326(1)增值税返还收入3,027(2)消为税返还收入10(3)中央所得税基数返还898(4)成品油价格和税费改革税收返还975(5)“营改增”税收返还收入1,4152、一般转移支付收入188,821(1)体制补助收入769(2)均衡性转移支付41,567项目金额(3)县级基本财力保障机制奖补资金收入16,899(4)结算补助收入4,943(4)产粮(油)大县奖励资金收入2,176(5)固定数额补助收入10,051(6)革命老区转移支付收入486(7)欠发达地区转移支付收入607(8)一般公共服务共同财政事权转移支付收入24(9)公共安全共同财政事权转移支付收入949(10)教育共同财政事权转移支付收入7.791(I1.)科学技术共同财政事权转移支付收入914(12)文化旅游体有与传媒共同财政事权转移支付收入316(13)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入22,048(14)医疗卫生共同财政事权转移支付收入4,118(15)农林水共同财政事权转移支付收入23,207(16)交通运输共同财政事权转移支付收入93(17)自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入381(18)住房保障共同财政事权转移支付收入1,357(19)灾古防治及应急管理共I可财政事权转移支付收入48,902(20)增值税留抵退税转移支付收入56(21)其他退税减税降费转移支付收入822(23)其他一般性转移支付收入3153、专项转移支付6,549三、省政府债券26,900四、调入资金29,915五、上年结转1,097科目编码科目名称金额一般公共支出总计347,198一、一般公共覆算本支出251,550201一般公共服务支出23,80020101人大事务3522010101行政运行30920101(M人大会议102010107人大代表履职能力提升102010108代表工作222010150事业运行120102政“务4132010201行政运行2952010202般行政管理骈分232010204政协会议82010205委员视察52010206参政议政152010250事业运行182010299其他政怖事务支出1920103政府办公厅(富)及相关机构事务10,4112010301行政运行5,5462010302般行政管理事务12010305专项业务及机关事务管理452010308信访事务5872010309参事事务422010350事业运行1.8992010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,29720104发展与改革,务4102010101行政运行318科目编码科目名称金额2010105日常经济运行调节242010150事业运行6820105统计信息事务4142010501行政运行2252010507专项普杳活动302010508统计抽样调查1582010550事业运行120106财政t务6412010601行政运行3352010602一般行政管理事务262010650事业运行892010699其他财政事务支出19120107税收事务9062010701行政运行8352010702一般行政管理事务262010710其他税收事务支出1720108审计/务5402010801行政运行1692010804审计业务37120111纪检监察事务9912011101行政运行7762011102般行政管理事务53201110-1大案要案查处1082011106巡视工作4320H199其他纪检监察事务支出1120113商贸务4752011301行政运行153科目编码科目名称金额2011302一般行政管理事务2152011308招商引资702011399其他商贸事务支出3720126档案事务542012601行政运行512012604档案馆320128民主党诞及工商联事务422012801行政运行4220129群众团体事务2542012901行政运行1912012902一搬行政管理事务102012906工会事务22012950事业运行372012999其他群众团体事务支出1120131党委办公厅(室)及相关机构事务1,8052013101行政运行1,1772013103机关服务392013105专项业务4782013150事业运行662013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4520132W务3182013201行政运行2642013202i般行政管理事务4520132(M公务员事务22013250事业运行720133宣传事务9412013301行政运行181科目编码科目名称金额2013302一般行政管理事务2752013304宣传管理3162013350事业运行92013399其他宣传事务支出16020134统战,务1662013401行政运行1512013404宗教事务22013150事业运行1320136其他共产党事务支出6452013601行政运行5572013602一搬行政管理事务32013650事业运行442013699其他共产党事务支出4120137网他务622013701行政运行6220138市场监督管理事务3,7402013801行政运行2.0922013804市场主体管理142013808信息化建设92013812药M事务182013850事业运行1,60720199其他一般公共服务支出2122019999其他一股公共服务支出212204公共安全支出9,20320101武装警察部队520W1.O1.武装警察部队(项)5201028.023科目编码科目名称金额2010201行政运行3,3752040202一般行政管理季务2,5692040220执法办案1.7192040221特别业务1392040299其他公安支出22120404检察1252040401行政运行52040410检察监督12020405随3222010501行政运行17920105(M案件审判14320106司法7272040601行政运行475204060-1基层司法业务62040605普法宣传32040607公共法律服务102010610社区矫正22040612法制建设1932040613信息化建设12010650事业运行12010699其他司法支出3620499其他公共安全支出(款)12049999其他公共安全支出(项)1205校育支出61,92020501敦育管理事务7592050101行政运行75920502菁通教育53.641科目编码科目名称金额2050201学前教育2,9022050202小学教育21,2322050203初中教一20,4862050204高中教育8,9202050299其他普通教育支出10120503职业教育2,1022050301初等职业教育2,10220504成人教育1,3532050101成人初等教育1.2202050404成人广播电视教育1322050199其他成人教肝支出120507特殊教育2172050701特殊学校救百21720508进修及培训5062050801教师进修4602050802干部教育1620509敦育费附加安排的支出2,4832050999其他教育费附加安排的支出2.48320599其他敦育支出8592059999其他教育支出859206科学技术支出10,68020601科学技术管理事务2252060101行政运行22520604技术研究与开发302060404科技成果转化与扩故3020605科技条件与服务9,2172060599其他科技条件与服务支出9,217科目编码科目名称金额20607科铉术普及642060701机构运行612060702科普活动320699其他科学技术支出1,1442069901科技奖励1092069999其他科学技术支出1,035207文化旅游体育与传媒支出2,30620701文化和旅游1,2522070111文化创作与保护32070199其他文化和旅游支出1,24920702文物832070205博物馆8320703体育142070302一般行政管理事务22070399其他体育支出1220708广播电视6372070801行政运行63720799其他文化旅游体肓与传媒支出3202079902宣传文化发展专项支出422079903文化产业发展专项支出922079999其他文化旅游体育与传媒支出186208社会保障和就业支出46,22420801人力贵和社会保障管理,务1,1632080101行政运行1502080102一般行政管理部务1882080105劳动保障监察1192080106就业管理事务158科目编码科目名称金额2080109社会保险经办机构2872080112劳动人小争议调解仲裁32080150事业运行25820802民政管理事务5862080201行政运行3082080207行政区划和地名管理22080208基层政权建设和社区治理52080299其他民政管理事务支出27120805行政事业单位养老支出18,9322080501行政单位离退休2232080502事业单位离退休9262080505机关事业单位葩本养老保险缴/支出8,0152080506机关事业单位职业年金缴费支出1,3202080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助8,44820807就业补助1.6132080799其他就业补助支出1,61320808的4,6162080801死亡抚恤1922080802伤残抚恤6172080803在乡复员、退伍军人生活补助1,4102080805义务兵优待8782080806农村籍退役士兵老年生活补助1,1442080808烈士纪念设施管理维护1002080899其他优抚支出24520809退役安8062080901退役士兵安置3752080902军队移交政府的离退休人员安置281科目编码科目名称金额2080905军队转业干部安置882080999其他退役安置支出6120810社会福利6502081001儿版福利682081002老年福利297208100-1殡葬102081005社会福利事业单位24520811残疾人事业8972081101行政运行422081104残疾人康发782081105残疾人就业552081107残疾人生活和护理补贴6142081199其他残疾人事业支出10820819量低生活保障9702081901城市最低生活保障金支出682081902农村最低生活保障金支出90220820临时救助562082001临时救助支出262082002流浪乞讨人员救助支出3020821特困人员救助供养1.3602082101城市特困人员救助供养支出2902082102农忖特困人员救助供养支出1,07020825其他生活救助12082502其他农村生活救助120826财政对基本养老保险基金的补助14,0642082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助4612082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助13,603科目编码科目名称金额20828退役军人管理事务4402082801行政运行1552082802一般行政管理季务652082804拥军优属1082082850事业运行842082899其他退役军人事务管理支出2820830财政代社会保险费支出362083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出3520899其他社会保障和就业支出362089999其他社会保障和就业支出36210卫生健康支出24,27821001卫生健康管理务1,2772100101行政运行2752100102一般行政管理事务52100199其他R生健康管理事务支出99721002公立医院3912100201综合医院2932100202中医(民族)医院682100299其他公立医院支出3021003基层医疗卫生机构3,4672100301城市社区卫生机构32100302乡镇卫生院2,6072100399其他基层医疗卫生机构支出85721001公共卫生8,5562100101疾病预防控制机构5122100102卫生监督机构1722100103妇幼保健机构347科目编码科目名称金额2100108基本公共卫生服务3,2542100409重大公共卫生服务812100110突发公共卫生事件应急处理4,1172100499其他公共卫生支出7321006中医药1972100699其他中医药支出19721007计划生育事务1,6582100717计划生育服务4&12100799其他计划生育事务支出1,17421011行政事业单位医疔3,1612101101行政单位医疗9572101102事业单位医疗2,2。121012财政对基本医疗保险基金的补助3,8992101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,89921013医疗救助6712101301城乡医疗救助67121014优抚对薮医疗403210M01优抚对象医疗补助40321015医疗保障管理事务5742101501行政运行2392101504信息化建设122101505医疗保障政策管理92101506医疗保坦经办事务1702101550事业运行14421099其他卫生健康支出(M)242109999其他卫生健康支出(项)24211节贿保支出6,591科目编码科目名称金额21101环境保护管理事务9782110101行政运行8482110199其他环境保护管理事务支出13021103污染防治5,2132110301大气3,3972110302水体1,81621104自然生态保护52110102农村环境保护521111污染充拌202111101生态

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