欢迎来到课桌文档! | 帮助中心 课桌文档-建筑工程资料库
课桌文档
全部分类
  • 党建之窗>
  • 感悟体会>
  • 百家争鸣>
  • 教育整顿>
  • 文笔提升>
  • 热门分类>
  • 计划总结>
  • 致辞演讲>
  • 在线阅读>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 课桌文档 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    3C工厂检查的要求及其理解要点.docx

    • 资源ID:1393503       资源大小:36.63KB        全文页数:17页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    3C工厂检查的要求及其理解要点.docx

    3C工厂检查的要求及其理解要点工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a)负责建立满意本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持。b)确保加贴强制性认证标记的产品符合认工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a)负责建立满意本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持。b)确保加贴强制性认证标记的产品符合认证标准的要求。C)建立文件化的程序,确保认证标记的妥当保管和运用。d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标记。质量负责人应具有充分的实力胜任本职工作。理解要点:工厂(Factory),制造商自己拥有的或受制造商雇佣托付其进行生产、组装活动的物质基础,包括人员、场地、设施和设备;影响认证产品质量的人员,至少包括:质量负责人、和质量活动相关的各级管理人员、设计人员(假如有)、选购人员、对供应商进行评价的人员、按制造工艺流程进行操作的人员、检验/试验人员、设备修理保养人员、计量人员(假如有)、内部审核人员(无论其他职责如何)、从事包装、搬运和储存的人员。各类人员都应有相应的职责,且各职责的接口应清晰、明确;指定的质量负责人原则上应是最高管理层的人员,至少是能干脆同最高管理层沟通的人员。工厂可指派一名质量负责人的代理人,当质量负责人不在时履行相应职责;(4)质量负责人(无论在其它方面的职责如何)应被赐予覆盖1.1a)d)的职责和权限。他/她应具有相应的质量管理工作阅历或经验,并得到相应的授权,有实力协调、处理与认证产品质量相关的事宜,熟识相关认证明施规则和认证机构对强制性认证标记的管理要求。审查要点:与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、相宜性、协调性如何;工厂是否指定了质量负责人,其是否被赐予了I.la)d)规定的职责和权限;通过对相关过程和活动的审核,确定质量负责人是否具有充分的实力胜任本职工作;(4)通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行状况。1.2资源工厂应配备必需的生产设备和检验设备以满意稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的实力;建立并保持相宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。理解要点:本条款是对工厂资源的总要求,包括生产设备、检验设备、人力资源和工作环境;人力资源的配备应满意质量活动对人员实力的要求;工厂应有足够的生产及检验设备,其技术性能、精度、运行状态等均能对认证产品满意强制性认证标准供应保障;(4)工作环境是指保证认证产品符合要求所需的环境,涉及生产、检验、试验、存储等环节,如:温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、干净度、无菌、防尘等方面。工厂应识别环境要求,并供应和管理资源以满意要求;无论是由于外部缘由(如:认证制度、认证标准等)或是内部缘由(人员变动、设备更换、环境发生改变等),资源发生改变,工厂应实行相应的措施,保证认证产品质量满意强制性认证标准的要求。审查要点:工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的实力要求,通过何种措施使人员满意岗位实力要求,目前各岗位人员的实力是否符合要求;通过对相关过程和活动的审核,判定企业供应的资源是否充分和相宜,对资源是否实施了有效的管理和限制;当资源发生改变时,工厂是否有畅通的渠道以刚好了解相应的信息,是否能刚好实行措施保证其资源满意认证产品稳定生产;2.1 工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量支配或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和限制须要的文件。质量支配应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标记的运用管理等的规定。产品设计标准或规范应是质量支配的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。理解要点:关键件(Criticalcomponent),干脆影响整机(车)产品认证相关质量的元器件、材料等。通常,这些关键件可以作为独立的元器件供货,并可按相关的独立元器件标准进行检测和认证;工厂应针对认证产品建立并保持相关文件,文件的内容应覆盖2.1条中的规定。当产品和过程都比较简洁时,可用质量支配把全部内容包括进去。若无法实现,可将上述规定写入不同的文件中。如质量支配只规定由谁及何时运用哪些程序和相关资源;认证产品变更的管理、认证标记运用的管理在程序文件中规定;产品的设计目标在相应的标准或规范中规定;产品实现过程,监视和测量过程,资源配置和运用等在作业指导书、操作规程等文件中规定;本文所规定的产品设计目标应至少包括满意强制性产品认证标准的要求;(4)实现过程是指认证产品生产过程。审查要点:按上述要求查阅针对认证产品制定的质量支配及相关的过程管理文件或程序文件,并在现场审查时,留意核实质量支配的可行性和有效性;查阅标准、规范一览表(或类似文件),确认生产厂运用的标准及规范不低于强制性认证标准的要求。2.2 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的限制。这些限制应确保:a)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其相宜性;b)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期运用;c)确保在运用处可获得相应文件的有效版本。理解要点:该条款的理解基本和体系认证的理解相同。凡用于限制认证产品质量的文件和资料都应受控;文件和资料的受控主要体现在:文件和资料须经授权人批准才可正式运用;在从事与认证产品质量相关的活动中应运用经批准的文件和资料。审查要点:是否制定了文件和资料的限制程序;查阅程序文件,其内容是否覆盖了2.2a)c)中的规定;在现场审查时,留意核实其规定的要求是否得到落实。2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序,质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。理解要点:质量记录的管理要制度化、规范化,对产品的追溯性起重要作用的质量记录必需保留。也就是说,保留下来的质量记录要能起到证明认证产品是否符合规定要求的作用。质量质量记录应有适当的保存期限。理解要点:质基己录的管理要制度化、规范化,对产品的追溯性起重要作用的质量记录必需保留。也就是说,保留下来的质量记录要能起到证明认证产品是否符合规定要求的作用。质量记录的限制要求:a)对记录的标识,可采纳颜色、编号等方式。b)对记录的储存,应支配相宜的环境,防止记录的损坏或丢失。c)对记录的保管,应包括对记录的防护和管理,使记录易于查阅。d)对记录的处理,应包括记录最终如何销毁的要求。记录的填写要求是:字迹清晰,不随意涂改,按规定更改,内容完整。(4)全部质量记录都应规定保存期限。保存期限的规定应考虑认证产品特点、法律法规要求、认证要求、追溯期限等因素。审查要点:查阅管理质量记录的程序文件(或类似文件),程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定,规定是否充分和相宜;在现场审查中,可随机抽取保存的质量记录(一般以近期的质量记录为宜)和现场运用的质量记录,确认规定和实施的符合性;是否全部质量记录都规定了保存期限,规定是否相宜;(4)质量记录的填写是否清晰、完整。3.1供应商的限制工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满意要求的实力。工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。理解要点:供应商(SUPPIiers),对生产认证产品的工厂供应元器件、材料或服务的企业或个人;关键元器件和材料是指对产品的平安、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料,如认证明施规则中的“关键零部件清单”(有时可能不仅限于这些);工厂应制定相应的程序对供应商进行限制,对选择、评定和日常管理必需明确规定其限制方法;(4)供应商的选择包括确定供应商范围、制定选择条件、明确选择方法和程序等。如所选购的产品涉及强制性认证时,在选择准则中应有这方面的要求;供应商的评定包括制定评定依据或准则,明确合格评定要求或指标,对评定人员的要求,对评定结果审批的权限和职责,以及执行评定的方法和程序等。对各类选购产品可采纳不同的评定准则;(6)供应商的日常管理包括规定管理方式,确定限制程度(一般还是从严),明确出现问题时的处理方法等;工厂应保存的对供应商选择评价记录包括合格供应商名录,供应商质保实力调查表等。工厂应保存的日常管理记录包括供货业绩,当供应商产品出现问题时,工厂要求其实行订正措施及验证其实施的资料等;以上记录应按2.3条的要求进行限制。审查要点:是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序,选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、相宜;是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理;是否保存了相应的记录。3. 2关键元器件和材料的检验/验证工厂应建立并保持对供应商供应的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满意认证所规定的要求。关键元器件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商供应的合格证明及有关检验数据等。理解要点:工厂输定的检验/验证程序中,应明确规定对属于关键元器件的外购件、外协件进行检验/验证;应制定关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序。工厂应对供应商供应的产品按程序的要求进行检验或验证;定期确认检验是工厂为确保供应商供应的产品持续符合要求而实行的确认活动。工厂应明确其实施的时机、频次及项目等;工厂应依据所选购产品的重要性,自身的检测实力,检验成本及供应商质保实力等因素来确定检验的方式和内容。当检验是由供应商进行时,工厂应对供应商提出明确的检验要求,如检验的频次、项目、方法等;(4)应保存关键元器件检验或验证记录、确认检验记录及供应商供应的合格证明及有关检验数据等;记录的限制应符合2.3条的要求。审查要点:否前定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序,程序规定是否相宜;按程序文件(或类似文件)规定的要求,查阅相关记录,确认其符合性和有效,性。当由供应商进行检验时,工厂是否对检验提出了明确的要求。(4)通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证限制程序是否可行或有效。相关记录是否保存,是否符合要求。3.1 工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的实力,假如该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。理解要点:过程限制(Processcontrol),指从关键元器件、材料的选购,直到加工出成品的全过程中对半成品、产品的质量进行监视、修正和限制的活动;过程检验(Processtesting),在过程限制中对关键元器件、材料,半成品,成品的规定参数进行的检测和验收;工厂应以明确的表达方式指明,哪些生产过程工序对认证产品的关键特性(平安、环保、EMC)起着重要的作用;(4)工厂应对在关键工序岗位的人员实力提出具体要求,并保证在岗人员的实力符合规定的要求;并非全部的工序都须要工艺作业指导书。工艺作业指导书是否须要及其详略程度与操作人员的实力、作业活动的困难程度等有关。只有在确认没有文件规定就不能保证认证产品质量时,工艺作业指导书才是必需的;(6)通常,工艺作业指导书应明确工艺的步骤、方法、要求等,必要时,可包括对工艺过程监控的要求。审查要点:扇过善阅相关文件和现场视察,确认工厂是否明确了关键生产工序;通过查阅关键工序操作人员的培训记录,并结合现场调查的状况,推断操作人员是否具备相应的实力;在现场审查时,留意在规定有工艺作业指导书的工序上,工艺作业指导书是否为有效版本,是否明确了限制要求。操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。4.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境在现场审查时,留意在规定有工艺作业指导书的工序上,工艺作业指导书是否为有效版本,是否明确了限制要求。操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。3.2 产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满意规定的要求。理解要点:环境条件包括:温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、干净度、无菌、防尘等;工厂应识别认证产品生产过程中为达到其符合要求所需的工作环境,应供应和管理相应的资源以确保工作环境满意规定要求。工厂还应对这些条件作出明确的规定,包括具体的参数及限制要求(假如有);在认证产品生产过程中,必需确认规定的条件已得到满意,否则不能进行生产活动。审查要点:通过询问或查阅相关文件的方式确认工厂是否识别诞生产过程中对环境的要求;依据规定的要求,采纳查阅记录和现场视察的方法,确认环境条件是否得到满意。43可行时,工厂应对相宜的过程参数和产品特性进行监控。理解要点:在以下两种状况时,工厂应对相宜的过程参数和产品特性进行监控:a)过程的结果不能通过以后的检验和试验完全验证,或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果;b)过程对最终产品的平安质量、主要性能有重大影响。当过程参数和产品特性失控会使认证产品的质量失去保障时,应对此种可能做出相应的补救规定;当过程参数和产品特性是以特定的软件进行监控时,生产厂应有相应的措施或规定,保持软件的正确运用,防止非正常运用。审查要点:通过查阅相关规定和调查询问的方式,确定有无须要进行监控的过程参数和产品特性;通过查阅相关记录和现场视察的方式,了解对过程参数和产品特性进行监控的状况,确认其实施的符合性和有效性。4.4 工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。理解要点:凡是和生产认证产品相关的生产设备都须进行维护和保养;维护和保养制度中的规定应确保生产设备正常运转,处于完好的技术状态,并能生产出符合要求的认证产品。审查要点:查阅与生产设备维护保养相关的文件,了解维护保养的要求;按文件规定的要求,抽查维护保养支配和记录,确认其支配实施的符合性和有效性;在现场通过视察和询问的方式了解生产设备的运行状态。4.5 工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验,以确保产品及零部件与认证样品一样。理解要点:工厂应针对认证产品的特点,在其形成的适当阶段设立检验/试验点,并明确其要求在检验/试验点上,须用明确的表示方法(如图纸、图片、模型、描述说明等)标明认证样品的特点(如名称、规格、型号、尺寸等);检验的目的是为了确保认证产品的一样性。审查要点:通过查阅相关文件和询问的方式,明确检验/试验的工位(或类似检验/试验点);通过在现场查阅记录和视察的方式,确认其实施结果可否达到检验的目的;当无法实现检验目的时,请生产厂给出合理的说明,并确认其为实现检验目的所采纳的保证方式。工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序,以验证产品满意规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等,并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满意相应产品的认证明施规则的要求。例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。理解要点:(1)例行检验(Rc)Utinetest),在生产的最终阶段对产品的关键项目进行的100%检验,例行检验后除进行包装和加贴标签外,一般不再进一步加工.在有些认证机构的文件中称为生产线试验(Production1.ineTest)是产品认证工厂审查时普遍要求的项目,也是与其他认证制度的工厂审查不同的项目。其目的是剔除产品在加工过程中可能对产品产生的偶然性损伤,以确保成品的质量满意规定的要求;确认检验(VerifiCatiOnteSt),作为质量保证措施的一部分,为验证产品是否持续符合标准要求而由工厂支配和实施的一种定期抽样检验。其目的是考核认证产品质量的稳定性,从而验证工厂质量保证实力的有效性;认证明施规则中对例行检验、确认检验的要求有明确规定。工厂应按认证明施规则的要求制定文件化的例行检验和确认检验程序并执行;(4)工厂制定的例行检验的项目应不少于认证明施规则的要求,确认检验的频次应不低于认证明施规则的要求。确认检验可由工厂进行,也可由工厂托付具备实力的组织来完成;例行检验和确认检验的记录应予以保存,其限制应符合2.3条的要求。审查要点:是否制定文件化的例行检验和确认检验程序,其规定是否相宜;是否按程序要求进行例行检验和确认检验;是否保存相关记录。用于检验和试验的设备应定期校准和检查,并满意检验试验实力,检验和试验的仪器设备应有操作规程,检验人员应能按操作规程要求,精确地运用仪器设备。理解要点:生产厂应依据规定的检验试验要求来配备检验和试验设备,并确保这些设备的实力应能满意检验试验的要求(如量程、精度、数量等);生产厂应针对检验和试验设备制定并执行相关规定;生产厂配备的检验和试验设备及检验人员应能适应检验试验的须要。审查要点:查阅有关检验和试验设备的相关规定,并确认其能否保证检验和试验设备满意检验试验实力要求;在现场审查时,留意视察检验人员是否按操作规程运用仪器设备;通过现场视察和抽查检验人员培训记录等方式确认检验人员是否有实力精确运用仪器设备。6.1 校准和检定用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的,则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被运用及管理人员便利识别。应保存设备的校准记录。理解要点:校准(CalibmtiOn),在规定的条件下,为确定测量仪器所指示的量值或实物量具的赋值与对应的由测量标准所复现值之间关系的一组操作。校准一般不进行结果合格与否的判定;检应保存设备的校准记录。理解要点:校准(Calibration),在规定的条件下,为确定测量仪器所指示的量值或实物量具的赋值与对应的由测量标准所复现值之间关系的一组操作。校准一般不进行结果合格与否的判定;检定(Verification),通过测量和供应客观证据,表明规定的要求已经得到满意的一组确认。检定与测量仪器的管理有关,检定供应了一种方法,用来证明测量仪器的指示值与被测量己知值之间的偏差,并使其始终小于有关测量仪器管理标准、规程所规定的最大允差。依据测量结果做出合格、降级运用、停用、免原运用等确定;溯源(TraCeability),通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(国家标准或国际标准)联系起来的可能性或过程;生产厂应针对检验和试验设备的具体状况或特定要求,规定其校准或检定周期;生产厂应选择具有相应资格的校准和/或检定机构(无论是本机构内部或外部的)对检验和试验设备进行校准和/或检定;在检验和试验设备上运用表明校准状态的标识。对于不能投入运用的检验和试验设备,肯定要有醒目的标识,以防非预期运用。审查要点:查阅检验和试验设备一览表,确认其中的信息(包括校准或检定周期、校准或检定状态等)是否满意要求;通过计量溯源图,计量机构的声明或类似文件了解溯源状况;如有自行校准的状况,应查阅其规定,并确认是否合理、有效;抽查现场运用的检验和试验设备是否有校准或检定记录,是否有易于识别的校准状态标识;抽查保存的校准或检定记录,确认记录是否保存完好。6.2 运行检查对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外,还应进行运行检查。当发觉运行检查结果不能满意规定要求时,应能追溯至己检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发觉设备功能失效时需实行的措施。运行检查结果及实行的调整等措施应记录。理解要点:运行检查(Functionalcheck),定期对检测仪器设备进行的功能性检查,以推断该仪器能否用于进行产品检测和质量推断;当检验/试验仪器设备的好坏干脆影响产品质量时,则不仅要求该仪器设备要按有关规定定期校准,确保仪器设备精确。此外,还要求对仪器设备在两次校准期间以简洁有效的方法确定设备功能是否正常;需进行运行检查的设备限于进行例行检验和确认检验的设备;工厂应明确需进行运行检查的设备,同时规定其检查的要求、内容、频次和方法,使能做到一旦发觉设备功能失效时,可将上次检测过的认证产品追回重新检测;当检测设备在运用或运行检查中发觉失准或失效时,工厂应对以往检测结果的有效性进行评价,并实行必要的措施;有关的运行检查、评价结果及实行的措施须有记录。审查要点:对用于例行检验和确认检验的设备是否规定了运行检查程序,其中的检查要求是否明确;用于运行检查的样件是否进行了有效限制;通过查阅运行检查记录和询问的方式,了解运行检查是否按要求得到实施,并保存了相应的记录;通过查阅相关规定和询问设备操作人员的方式,了解操作人员在发觉设备功能失效时,是否并如何实行措施;工厂对发觉设备失效时所实行的评价方法及相应措施是否适当;抽查运行检查记录,并与现场调查的状况相比较;设备失效时的结果评价及处理措施是否进行了记录。工厂应建立不合格品限制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及实行订正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录,应保存对不合格品的处置记录。理解要点:不合格品的概念应涉及产品形成的各个阶段或步骤;不合格品应有标识,与合格品分区存放;当不合格由内部产生时,需刚好订正,并防止类似不合格再次发生;(4)关键元器件的返工、返修,应按规定作好记录;3C工厂检查需哪些资料工厂质量保证实力2.1 人员职责和资源职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?是“否b)是否已指定质量负责人并赐予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?是“否一假如是,请给出确保认证标记妥当保管和运用的文件号:资源是否配备了必需的生产设备、检验设备;具备必要实力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?是“否“2.2 文件和记录是否已建立、保持了文件化的质量支配/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和限制的文件?是”否“假如有文件,请给出参考文件号:产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?是“否”是否建立并保持文件化的文件和资料的限制程序,以确保:是“否”a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其相宜性?是”否“b)文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期运用?是“否“c)是否在运用处可获得相应文件的有效版本?是”否“假如有文件,请给出参考文件号:是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?是“否”假如有文件,请给出参考文件号:质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?是“否“2.3 选购和进货检验是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?是“否”工厂是否依据文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?是“否“是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?是“否“工厂是否依据文件要求对供应商供应的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?是”否“当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?是否“工厂是否保存供应商供应的合格证明及有关检验报告等?是”否“2.4 生产过程限制和过程检验假如工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?是”否“工作环境是否满意规定要求(对环境条件有要求时)?是“否一是否对相宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?是“否”是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?是“否“是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一样性?是“否“2.5 例行检验和确认检验是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?是”否“假如有文件,请给出参考文件号:例行检验和确认检验要求是否满意相应产品的认证明施规则要求?是”否“是否已按相应的文件正的确施了例行检验和确认检验,并保存检验记录?是”否“2.6 检验试验仪器设备检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验实力一样?是“否”是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之精确操作?是”否“校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?是“否b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?是“否C)检验和试验设备的校准状态是否能被运用及管理人员便利识别?是“否d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?是“否运行检查a)对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?是”否“b)运行检查结果不能满意规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验?是”否“c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需实行的措施?是“否d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录?是“否2.7 不合格品的限制是否建立了不合格品限制程序,其内容是否符合规定要求?是”否“对不合格品的标识、隔离和处置以及实行的订正和预防措施是否符合程序的规定?是”否“是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?是否“2.8 内部质量审核是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?是“否假如有文件,请给出参考文件号:是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?是一否“对内审发觉的问题是否实行订正和预防措施并进行记录?是”否“2.9 认证产品的一样性的管理是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更限制程序?是“否假如有文件,请给出参考文件号:是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?是”否“2.10 包装、搬运和贮存成品的包装和标记过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?是“否.所采纳的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?是“否“产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?是“否“3.产品一样性检查3.1 认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一样。是“否3.2 产品的平安结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一样;若不一样,是否向认证机构申报并经确认。是“否3.3 产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一样;若不一样,是否向认证机构申报并经确认。是“否3.4 不一样状况描述(必要时可另加附页)回复第2帖sps2004:第3帖编辑好帖2005-08-1922:29:九CCC认证要求分析CCC强制认证工厂质量保证实力企业须要进行的工作和留意事项CCC强制认证工厂质量保证实力是指工厂批量生产CCC强制认证产品的实力,并维持与已获型式试验合格样品的一样性。就条文而言,工厂质量保证实力包括了十大要素;以内容来分,它可划分为两大部分:管理部分:基本包含了第1、2、7、8要素。实施部分:基本包含了第3、4、5、6、9、10要素。一、管理部分为质量保证体系运行中的最基本要求1 .职责和资源(第1要素)企业应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,也就是组织机构中各类人员的要求。应任命或指定一名质量负责人;以便:保证依CCC文件要求建立的质量体系能有效实施与正常维持。保证强制性认证产品能符合认证标准要求;满意与型式试验合格样品的一样性要求。保证CCC认证标记的妥当保管与正确运用,要求对非认证产品,不合格的认证产品,变更申请期间的认证产品,不加贴CCC认证标记。质量负责人的职责应在相关的文件中赐予反映和明确。质量负责人应具备充分的实力能胜任上述职责的要求,对小型企业而言,质管部门,品质部门的负责人可兼性质量负责人,对中大型企业来说,或许由副总经理一级人员行使此极力更现实一些。往往有些私企老总甚至法人代表兼了质量负责人;一旦涉及到标记的限制或变更申请等具体事务时,由于忙于商务活动而疏于处理,这对质量负责人权职的行使不行避开的受到影响;由鉴于此,可具体任命能充分胜任这一工作的企业管理人员为质量负责人,这也是该要素中指出的无论该成员在其它方面的职责如何的原意所在的。当然在中大企业中,任命一个一般的管理人员为质量负责人也是不理智的,还应适当顾及这一工作的权威性,所以又提出了能干脆同最高管理层沟通的具体要求,以便协调与处理认证产品相关质量的事宜。至于与质量活动有关的各类人员职责与相互关系,至少应是对认证产品质量有影响的人员。设计人员、选购人员、工艺操作人员、检验员、设备维护人员、计量管理人员、内审员、仓管员其职责同样应在相关的文件中明确,并应有相应的培训与考核具备有对应的任职资格,特殊是内审员,计量员,工艺员中的特殊工艺的焊接工艺,注塑工艺等均应有持证上岗的严格要求。接口关系的清晰与明确的目的是避开责任推倭和工作不顺畅的关键,这种关系的描述一般在程序文件中体现,在作业指导书(或称作业规范)中会更具体化,原则上要求做到上工序为下工序服务,不把质量隐患留给后续。接口关系的明确还体现在出了质量问题能明确责任,以便刚好改进和实行订正预防措施。本要素中,还规定了企业应配备必需的资源。人力资源上,应对上述与质量活动有关的各类人员要求具备必要的实力以保证其能胜任本职工作。对某些小型企业,兼职状况比较普遍;除了实力胜任的要求外;时间上的保证也是必要的。假如一个工艺操作员,生产线的正常工作已很繁忙,若再让其兼职检验,纵有实力,也无时间去保证其能做好兼职。生产资源方面,生产设备和检验仪器的配置应以能满意稳定生产符合强制性认证产品的要求为度。如波峰焊锡炉,其要求助焊剂酒精松香溶液比重为:080±005kg1.,若配备的比重计量值范围为:0.8000.900则就不能认为是满意了工艺规范要求,又如,生产线末端要对产品100%的进行安规测试,但却并不配置规范要求的安规测试仪或安规测试仪量程不能满意规范要求,这些也都不能认为配备的资源已满意了稳定生产强制性产品的要求。环境条件方面,应有相宜于生产,检验计量,仓储等必备的环境条件。一方面是环境条件要求的合理性。二方面是执行中的符合性。如成品库的环境条件要求的规定是以产品的贮存试验-10C+55°C作为条件的,明显其规定就缺乏合理性。某些测试仪器或仪器的计量标准要求在相对限制严格的工作环境下进行,但工作场地又不作任何监控,这也不能说明符合了必备的环境条件。总之,企业应对生产设备,检验设备,人力资源,工作环境这四个方面给以充分考虑,从满意强制性认证产品的稳定生产考虑,供应必要的保障。2.文件和记录(第2要素)企业应对认证产品作出质量支配,或者类似内容的其它名称的文件。质量支配中应当包括产品的设计指标(至少应包括满意强制性认证产品要求的指标)以及为实现这些指标所作的相关产品生产,研制过程,特征要求,资源配置,进度支配,参加部门或人员,运用标准文本,操作规范质量记录等等。通常,实施质量体系的企业均会制订产品质量策划的程序文件。对涉及强制性认证产品具体的质量支配上可以有较大的差别:当产品单一或相对较简洁时。质量支配可以包含上述主要内容,相对要求全面一些。反之,产品比较困难,认证产品的质量支配可只规定新产品的性能指标,任务责任人,所需的生产,人力资源,进度支配,各阶段的特征要求等。而具体的包含设计目标的设计任务书,产品实现,过程监视,检测要求,认证产品变更管理,标记运用限制等均可在相关的作业指导书,相关的程序文件中单独规定,质量支配中作出题引就可。按CCC工厂质量保证实力要求建立的质量体系,至少(即不限于此)应建立和维持的程序文件为:1 .认证标记妥当保管和运用的限制程序2 .质量支配/类似文件3 .文件和资料的限制程序4 .质量记录的标识,储存,保管和处理程序5 .例行检验和确认检验程序6 .内部质量审核程序7 .关键元器件和材料,结构等变更限制程序8 .关键元器件和材料检验或验证程序9 .关键元器件和材料定期确认检验程序10 .不合格品限制程序11 .生产设备管理程序12 .供应商选择评定和日常管理程序企业对文件限制的要求,应体现以下规定:有效性:文件发布与更改应有授权签字人的审批。适时性:文件状态有识别,防止过时文件的非预期运用。便利性:文件是执行依据,应让运用者能便利获得。文件发布必需经授权人审批,未经审批签字。从文件生效意义上来说是不合适的;只签姓,不签名或不签日期也不妥,这些都会造成文件签字责任人的不明确,不同时期有同姓的授权签字人,就会产生责任不明的后果。也有的文件签字人签署日期在文件规定生效日期之后,从法律意义上刚更是不肃穆的;审批应在前,生效应在后,这是常理。文件更放、修订应有标识,作为工艺文件,是允许作临时性的修订和手写更改的。只是要求在相应的更改栏中作出更改说明,并注明审批人员。临时性的修订文件,一般均规定了期限,到期后应作固定文件。对文件的更改要特殊留意对于文件作了更改,漏了对母文件的更改所带来的不一样性。这样很简洁造成过期文件的非预期运用。作为文件,应具有实际的指导作用。如作业指导书,操作规程等更宜有良好的可操作性。有些文件,己多次复印,字迹不清,很易引起误会,对于不清的数字更简洁造成差错,作业文件不放在运用现场,这些都不是让运用者便利获得有效版本的做法。管理者应留意上述问题的解决。质量记录是证明产品符合规定要求与否的证据;对追溯性有重要的作用。所以同样应重视其清晰、有效,以及储存、保管、处理等要求。记录的填写要求正确,清晰;更改应规范。并由责任者签名。对数字记录,尤应留意法定计量单位的正确应用;避开引起对数值的误会。质量记录应规定保存期限,应针对记录的作用定出不同的要求。若计量有效期为两年的校准仪器,要求其记录保存期为一年明显是不够的。从仪器的运用和可追溯性要求,规定到随仪器报废时止,就较为完整,也比较合理。3.不合格品限制(第7要素)不合格品存在于产品形成的各个阶段,所以在产品形成的各个阶段均应重视不合格品的检验;首先应对不合格品作出标识,避开与合格品相混看。对不合格品的不合格状况应予记录,并按

    注意事项

    本文(3C工厂检查的要求及其理解要点.docx)为本站会员(夺命阿水)主动上传,课桌文档仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知课桌文档(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-1

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000986号

    课桌文档
    收起
    展开